同学你好 有合同按照合同金额

老师,印花税我们是每月都申报,现在申报12月的多了个1-12月的年度印花税申报,这怎么填写?还需要再交一次印花税吗
老师,2021年度有一个季度的印花税 按不含税的收入填报了,填错了,咋么办?少报了 税费,印花税是根据我们开票金额申报的税种?
运输公司印花税申报中,即使没有按时签订运输合同,或是己签订了长期合同,申报凭证数量是按开出的发票多少张填写吗?
老师你好,这个季度报印花税,我9月份做了无票收入,那这个印花税是现在缴纳还是等到11月份开发票的时候再申报缴纳!
麻烦老师帮我看下这个印花税税源信息采集填写可不可以。9月份支付的费用,对方开了6-9月的发票一共2000元。但是之前没有申报印花税
没有合同的
进销多要申报印花税的吗?
同学你好 那就按照购销的价税合计
收到发票的要不要申报印花税
同学你好 也要申报的 只要是印花税税目就要申报
进货收到的发票也要交印花税,购销多要交。
同学你好 对的 购销都要交的
购的按照发票上的不含税填写吗?是所有开进来的增值税发票填写吗?
这个有合同按照合同金额 没有合同按照发票价税合计
是不是所有认证发票不含税的天禧
啥意思 天禧?什么意思
是不是所有认证发票按不含税的填写
这个都是价税合计
是不是认证发票多少,比如进项发票含税金额是300000,就填写30万交印花税
对的 是这样计算的
为什么销是填写不含税金额交印花税,购的填写含税金额印花税
销售也是价税合计的