您好,您的30是开一个发票?

老师,我公司一个室内装饰装修工程,在3个月前第一笔收工程进度款时开了15万的发票过去,这个月结算第二笔进度款,现在对方公司才说根据合同我们第一次提供的材料发票有问题,要在这次工程款里扣除上次退给我们的税金,可是那么久了发票对方公司肯定已经抵扣了吧,如果扣税金对方是不是应该把相应的发票全部退回我公司呢
甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价中不包含增值税。销售商品和提供服务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转。2019年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)6日,向乙公司销售A商品一批,商品售价为200万元,增值税税额为26万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备。(2)18日,因资金周转困难,急需资金一笔,将购买成本为28万元的原材料出售。售价30万元,款项已收到并存入银行。(3)19日,与丙公司签订销售协议,采用预收款方式向丙公司销售一批商品,实际成本90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增值税税额15.6万元,丙公司预付60%的货款(按不含增值税价格计算),其余款项于2019年12月31日发货时结算。(4)28日,与戊公司签订为期3个月的服务合同,合同总价款为70万元,当日已经预收合同款50万元并存入银行,实际发生服务成本30万元,全部为人工薪酬,估计为完成该合同还将发生服务成本20万元,该公司按实际发生的成本占估计总成本的比例确定合同履
老师,想请教一下,软件代理公司,一般纳税人,签了一个3年期限的技术开发合同,合同期间是2021.4.1-2024.3.31,金额30万元,付款条件为分三年每年支付10万元,第一年支付条件为签订合同7日内支付3万元,机器配试成功支付4万,验收成功支付3万,第二年和第三年都是验收支付半年和一年之内分别支付5万元,即T+6、T+13支付5万元。我在4月份开具了10万元的专票,内容为:技术开发。请问怎么做账务处理啊?收入确认是采用时期法吗?因为在第一年验收的时候基础功能就可以使用了,第二年和第三年继续进行二期或者三期开发是因为客户还有其他的功能需要增加,继续开发的。
甲工业企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价和提供的劳务收入均不包含增值税。销售商品和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转。2020年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)6日,与乙公司签订合同,向乙公司销售A商品一批,商品售价为300万元,增值税税额为39万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备。(2)18日,因资金周转困难,急需资金一笔,将购买成本为30万元的原材料出售。售价28万元,当月收到原材料款项。(3)19日,与丙公司签订销售合同,采用预收款方式向丙公司销售一批商品,实际成本90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增值税税额15.6万元,丙公司预付60%的货款(按含增值税价格计算),其余款项于2020年12月31日丙公司收到货物并验收合格时结算。(4)28日,与戊公司签订为期3个月的劳务合同,合同总价款为70万元。至12月31日,已经预收合同款50万元,实际发生劳务成本30万元(假定均为提供劳务人员薪酬),估计为完成该合同还将发生劳务成本
甲工业企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,商品售价和提供的劳务收入均不包含增值税。销售商品和提供劳务均符合收入确认条件,其成本在确认收入时逐笔结转。2020年12月,甲公司发生如下交易或事项:(1)6日,与乙公司签订合同,向乙公司销售A商品一批,商品售价为300万元,增值税税额为39万元,该批商品的成本为120万元。商品已发出,款项已收到并存入银行,开出增值税专用发票。销售前,该批商品已计提了20万元的存货跌价准备。(2)18日,因资金周转困难,急需资金一笔,将购买成本为30万元的原材料出售。售价28万元,当月收到原材料款项。(3)19日,与丙公司签订销售合同,采用预收款方式向丙公司销售一批商品,实际成本90万元。销售协议约定,售价120万元,相关增值税税额15.6万元,丙公司预付60%的货款(按含增值税价格计算),其余款项于2020年12月31日丙公司收到货物并验收合格时结算。(4)28日,与戊公司签订为期3个月的劳务合同,合同总价款为70万元。至12月31日,已经预收合同款50万元,实际发生劳务成本30万元(假定均为提供劳务人员薪酬),估计为完成该合同还将发生劳务成本
老师好,有个问题问一下,接一个二手会计账,11月开始建账可以吗?影不影响第四季度申报
老师我要查图1银行流水里扣的哪些税,然后就到税务局里去查了一下怎么没有扣费记录呢?是查的方法或者时间哪里需要修改吗
老师注销时候实收资本为什么可以冲未分配利润
关于公司受益所有人信息备案的问题 请问一下老师,就是公司受益所有人信息备案,承诺免报上面写了本公司注册资本不超过1000万元人民币,如果是注册资本刚好1000万元,是不是可以直接承诺免报呢?然后备案成功的信息在哪里查询呢?之前报过,但是当时好像直接就返回页面了
老师,我找个内账会计工作,是个糕点连锁店,可是今天入职第一天,感觉想被骗了。他让先熟悉产品,也不给我配备电脑,说产品种类特别多,每天需要盘点。让我前两天都在前厅熟悉产品。
老师,客户违约付款,我们公司起诉胜诉后,法院支付给我公司的有货款利息和保全费,这个利息和保全费,需要开具发票缴纳增值税吗?企业所得税也需要缴纳吗?
预付好了,但是对方一直不开票,我们也打官司了,也一直拿不到,但实际物拿到了,我是要结转到营业外支出么
老师我们是重庆是荣昌区宠物产业协会,收到会员会费,现在开票项目名称填什么?
固定资产折旧年限确定后可以变更吗?
我们预缴给对方公司4900元电费,实际电费还未结算,但是对方开具给我们预收电费专票了,我们是一般纳税人,我应该咋做账,没有发生电费结算,还不能入费用吧。借:预收账款(不含税),应交税费–进项 贷:银行存款吗?
因为发票一张最多只能开10万,是开了3张10万元发票。
您好,那您冲一张发票即可
老师,发票是必须冲红重开的是吗?对方已经打款,我们按照打款金额重开发票?
您好,您可以不冲回,以后少开2万元
老师,我们是按照30万,20万两笔这样开票。对方只打款了28万,2万连下一笔20万一起打款。30万可以选择不重开,第二笔也按20万开票。由对方打款22万。可以这样操作吗?税务上是否规定啊?
您好,是可以的。没问题
好的,谢谢老师。
老师,请问下我们开票30万对方打款28万,对收款方没有影响只要对方能打款就行。这种情况如果查账,是付款方会查付款不规范是吗?
您好,这个没问题,可以先开票的
您好,协商一致即可