你好,印花税不需要计提,缴纳的时候 借:税金及附加—印花税 , 贷:银行存款
印花税不是不需要计提吗?印花税契税车辆购置税应该不通过应交税费?
计提本月印花税,不通过应交税费核算?分录怎么写?
老师,,印花税现在不通过应交税费核算,那分录是不是借:税金及附加 贷:银行存款,那还需要计提吗
老师,印花税怎样做会计分录,需要计提吗,是不是印花税不通过应交税费核算
老师,印花税到底通过应交税费核算吗?要不要计提?
您好,有一个员工25年3月入职,3月底就离职了,当时录入信息时入成24年3月入职了,导致申报表里的累计扣除数错了应该是1万错误累计成2万了,当月工资就几百块,6月申报时才发现已经离职了就申报了一个月工资之后也没有再申报过工资,然后当月申报的工资都在起征点以下可以不做更正申报吗
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
如果金额比较大也不需要计提吗?我们是商业企业,印花税计税金额是销售合同加进货合同金额吗
你好,是的,印花税不需要计提,计提反倒是错误的。 是买卖合同的印花税?
是的,是买卖合同
你好,买卖合同的印花税,没有合同,就是按购销合计金额计算纳税