您好,100万乘以2.5%。。再加上100万到300万部分,乘以5%。
郭老师,跨区域涉税工程,有预缴了1万,销项2万,现在进项有2万,我是都勾选,还是只勾1万,把预缴的先抵,
老师,资产负债表季报季末资产总额填的是资产负债表上的期末余额吧,谢谢
预收2.5年的租金然后开发票,那怎么做账
电子税务局申报季度报表是本期金额和上期金额怎么填写?
老师请问这是什么情况
请问员工的报销能全部打给一个人的账户,再由他去按照实际报销金额一笔笔支付吗
老师,单位的一辆电动汽车原价10万,折旧1万,卖价3万。卖车时是开的免税票,您可以帮我写一下卖车时的分录吗
老师,我想问一下飞机票报销增值税填报跟高铁票报销填的地方一样吗?都是增值税表2中10行和8b吗?
差旅费报销没有住宿清单只有发票可以报销吗?
请贾苹果老师回答,其他人勿接,否则差评谢谢!增值税专用发票分数电,数电纸质,增值税电子专用发票,增值税专用发票,有什么区别
是什么100万啊
。应纳税所得额100万的部分。
还是算不出来啊,申报表上面第10行的实际利润额是328658.09元,然后应纳所得税额是82164.52元,它的符合小型微利企业减免企业所得税额是73948.07元,不知道怎样算出的?
应纳税所得额乘以2.5%这个。
我是问它减免的企业所得税额73948.07元是怎样算出来的
纳税所得额乘以22.5%。这样
还是不对哦,
正常是按25%交,你现在是按2.5交的,所以说差额。 正常是按25%交,你现在是按2.5交的,所以说差额22.5就是减免的。