你好,当月支付当月的,不用的,直接借财务费用利息贷银行存款。
支付贷款利息要计提费用吗,分录怎么写
支付建行贷款利息费用,每个月支付0.37元,分录怎么写?
银行贷款利息支付时怎么做账,需要计提么,麻烦写一下分录
公司从银行贷款一年期,贷款分录怎么写 一次还本付息,需要计提利息费用吗,分录怎么写
老师,计提贷款利息分录:借:利息费用-1500 计提贷款利息 贷:应付利息-建行1500 付贷款利息 借:应付利息-建行1500 付贷款利息 贷:银行存款-1500 事后银行返还贷款利息800元怎么做分录?谢谢老师给出分录
老师,公司外账代账做的,开业好多年了现在要开始做内账,固定资产、待摊费用建账的期初数该如何确定?
老师、给供应商支付货款是承兑支付的、没支付之前是借记库存商品,应交税费进项,贷记应付票据;可是承兑不够、需要去别的公司买、购买和支付只写了一张凭证,借记应收票据、贷记银行存款、收到购买公司的承兑之后、需要付给供应商、那付给供应商的时候、凭证怎么写呀?
老师,您好,我公司承担了认证咨询老师的住宿费,这个住宿费开的增值税专用发票的进项税额可以抵扣吗?
应交税费-应交增值税-进项税额转出 数字应该放借方还是贷方
月末计提本月员工的工资 是应付工资嘛就是包括员工个人需要承担的五险一金费用和个人所得税费用嘛?以及月末计提完工资后需要计提个人所得税费用 五险一金费用嘛?会计分录分别都是什么以及应该在什么时间计提和发放各种费用之类的
老师,我们公司一部分车间租赁给另外一家公司使用了,我们是4s店,请问给对方开发票的话怎么开
老师 我们销售二手车,收到二手车销售统一发票 应该是二手车市场开具的。在哪里看原票原件
老师,非本公司员工机票能否报销?
老师好,老师想向您请教,过节我们公司买的购物卡给别人送礼,但是现在开发票不让开预付卡了,发票上开了米面油,请问老师我应该去什么科目比较好呢
老师您好!采购月饼送客户: 借:库存商品(不含税成本)。 借:应交税费——应交增值税(进项税额)。 贷:银行存款。 赠送客户: 借:管理费用/销售费用——业务招待费(含税公允价值)。 贷:库存商品(不含税成本)。 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)。 视同销售,纳税申报时,因有销项税额,填在未开票收入栏,会计账务视同销售未确认收入,导致会计账务与申报表收入不符,怎么调整呢?
跨月的才要吗,那当月的如果没计提,利润表会有影响吗
对的是的,影响你的利润。
那当月要不要提,赔款分录怎么做
你好,当月支付,当月的不用计提。
或是次月支付,当月需要计提。
具体 了什么赔款什么业务的。
给客户的,想顺丰的快递费,9月开过来,9月付款,这个费用要计提吗
不需要的,当月发票已经来了,借销售费用贷银行存款不就可以啦。
我们给客户做的改装车,一部分不良的培款
那这个应该是你开红字发票,红冲你的收入。
这个就是相当于质量扣款。
怎么做分录
借应收账款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
我问的是支付赔款,银行付钱给他了
把应收账款改成银行存款不就可以啦?
借银行存款负数,贷主营业务收入负数、应交税费负数。
好的,可是老师退款对方好像没有开红字发票过来给我们
你好,你们单位开出去可以吗?
冲你的收入不应该是你单位开负数发票吗?