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老师,公司因为享受6税两费的减免退了一部分税,我这个入账的时候直接冲今年的,税金及附加吗?还是需要通过其他科目

2022-10-21 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-21 15:23

同学你好 对的 是这样的

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快账用户2669 追问 2022-10-21 15:46

哦,老师直接冲减这个月是负数,这个季度的报表的,税金及附加是附加变了负数,这样会有影响吗?

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齐红老师 解答 2022-10-21 15:52

原分录负数红冲就可以了 不能是负数

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快账用户2669 追问 2022-10-21 15:57

原来的分录已经是几个季度之前的了,那我可以直接做成营业外收入政府补助吗?

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:04

同学你好 计入营业外收入就可以了

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快账用户2669 追问 2022-10-21 16:06

老师我就直接营业外收入,不需要放在政府补助这个科目是吗?但是后面直接享受的减免的话,按减半计提可以吗?就直接按实缴的金额计提

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:12

同学你好 可以直接按照减半后的计提

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快账用户2669 追问 2022-10-21 16:12

老师我的意思就是说如果我,用了营业外收入这个科目,目前所享受的,减半政策要和之前统一吗?就是减半的计入营业外收入,还是可以直接按照减半后的计提

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快账用户2669 追问 2022-10-21 16:13

那之前的,需要进入到政府补助这个科目吗?还是计入营业外其他

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:20

你有明细就可以计入其他

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同学你好 对的 是这样的
2022-10-21
你好,在电子税务局,我要办税,税费申报与缴纳里有个申报表查询里更正,你看看你那里是不是,如果不是你给12366打的电话问问他更正申报的模块
2022-08-11
同学你好 这个可以冲的 要调整的
2021-05-20
你好,建议是直接红冲就可以。
2020-10-28
你好,都可以的,这两个方法都行
2022-05-06
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