你好,你单位申报印花税,不是按合同的签订情况吗

本公司一般纳税人小微企业,是服务的公司,现在是季度申报报税,印花税显示也是季度申报了,但是4月和5月的印花税都在前两个月给报了,这次季度申报印花税只申报6月的印花税数据可以吗,还是印花税必须按照系统认定的季度申报去申报
本期申报时,电子税务局主页待办事项里没有印花税申报,但是税费种认定里有印花税,还需要申报吗
税费认定信息里面有按次印花税要报,但是印花税没出现在我的待办里,还需要申报吗?
申报印花税,有几张发票是待认证的,这个要申报印花税吗?还是等认证了在申报印花税
老师好,报印花税的时候,有未开票收入,是当月就申报印花税,还是等开票了。在申报印花税
郭老师,混合交易和视同销售有什么不同呀,税率按哪个
老师,你好,请问母子公司,母公司借支给子公司的钱,可以转为投资款吗
25年的汇算清缴已经报完是按审计调整后的报表申报的,其中有70万的收入挂在应收账款里是因为开票限额开不了这么多票所以才按每个月一点点开,所以汇算清缴我就按审计调后的报了其中就包括了这70万 但是我账上是得在26年的时候体现收入开票但这部分又在26年了那预缴企业所得税的时候就重复了 那我这边怎么操作稳妥一点呢,可以冲减收入吗?还是26年汇算时调减,或者26年还按审计报表走他还会把这笔调走不就对上了吗
请问白条子入账金额有新规定吗?请说的详细一些,有文件做支撑吗?
老师,老板名下的个体户和一般纳税人,他故意不申报,两年了,这个情况下,有罚金吗?税费是没有,两年什么都没报
老师,您好,我的个税汇算清缴,补税金额不超过400是不是不用汇算清缴
小企业会计准则,比如2025年,我暂估材料票50万,并且已经全部结转微成本了,到26年5月底发票还没到,这时候除了企业所得税要调整50万,账上那个应付账款_暂估的要怎么处理?要冲吗?如何冲?此时已是2026年5月,再坐2026面5月想的时候是借:应付账款50万贷:现金50万;还是借:应付账款_暂估50万贷:未分配利润50万?
定期定额的核定征收个体工商户,需要在3月31日之前进行汇算清缴吗
请问老师,一般纳税人开建筑服务劳务费,是几个点
个体户升为一般纳税人,开专票和普票都是一样交税的吗?
没有合同
你好,没有合同的,可以按当月入账相关发票金额统计申报。
待认证的是发票也先申报吗? 还是等下次认证了在申报印花税
你好,待认证的发票,可以等下次认证的时候,申报印花税
7月开始是购销多要申报印花税是吧,还有就是有合同的按照合同申报了,合同是50万,实际是48万,多申报了这么操作的
你好,有合同的时候,需要按合同签订情况申报印花税
多申报了呢怎么操作
你好 有合同的,按合同申报 没有合同的,按应税行为发生额申报