你好,你单位申报印花税,不是按合同的签订情况吗

税费认定信息里没有印花 我们这个月又没发生印花税纳税义务 是不是就不用申报印花了 等又发生印花税业务时候再申报就可以吧
本期申报时,电子税务局主页待办事项里没有印花税申报,但是税费种认定里有印花税,还需要申报吗
税费认定信息里面有按次印花税要报,但是印花税没出现在我的待办里,还需要申报吗?
申报印花税,有几张发票是待认证的,这个要申报印花税吗?还是等认证了在申报印花税
老师好,报印花税的时候,有未开票收入,是当月就申报印花税,还是等开票了。在申报印花税
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
老师,老板2824年注册一家投资公司,注册资金100万,有两个自然人股东,目前还没有什么业务,但从法人那里借款到公司,然后又投资出去,分别投给四家公司,这样现在需要做股权转让,这样的情况容易转吗?之前听说有库存的有其他应付款的,就算亏损很大也不容易转,被各种卡!
购买幼儿园,厨具一批,50项,共计14万如何入账?如有超过2000元冰箱,蒸饭柜,搅拌机等,也有菜刀,餐盒盘子等价值300元,?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀?
老师,因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样,导致产生了50多万的差异,税审让我自己补了一个50多万收入的账,导致应收账款虚增了50多万,我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
没有合同
你好,没有合同的,可以按当月入账相关发票金额统计申报。
待认证的是发票也先申报吗? 还是等下次认证了在申报印花税
你好,待认证的发票,可以等下次认证的时候,申报印花税
7月开始是购销多要申报印花税是吧,还有就是有合同的按照合同申报了,合同是50万,实际是48万,多申报了这么操作的
你好,有合同的时候,需要按合同签订情况申报印花税
多申报了呢怎么操作
你好 有合同的,按合同申报 没有合同的,按应税行为发生额申报