因为什么因为什么原因退回来的?

社保局的失业保险费退回的会计分录如何填写
现在社保局要求把前面的补贴款7500元退回社保局,如何做会计分录
你好,我公司收到冲正社保退费,是1_8月份社保费率发生变更的退费,请问我应该如何做分录
老师好!企业享受政策(社保退费),入账的金额,该如何做分录?
社保退费,如何做分录
六税两费 是分别指的什么? 为啥 只交城建税和教育税附加和地方教育税附加呀
老师 社保是怎么申报啊
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
社保之前的缴费标准降低了,现在把多缴纳的几十块退回来了
原来,计提和交费的两个分录都做相反分录。
是怎么做分录
原来分录 发来看一下 用哪个科目了
计提的是:借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费,支付是:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款
借:主营业务成本-社保费负数 , 贷:应付职工薪酬-社保费负数 , :借:应付职工薪酬-社保费 负数 其他应收款-社保费负数 借:银行存款
直接负277.06吗
是这样吗
这样写是对的呢 是