因为什么因为什么原因退回来的?

收到社保局退还的失业金,如何冲减管理费,做分录
社保退费如何记分录?
社保局的失业保险费退回的会计分录如何填写
你好,我公司收到冲正社保退费,是1_8月份社保费率发生变更的退费,请问我应该如何做分录
社保退费,如何做分录
对借给公司的钱期限有什么限制吗?最多多少钱,一般最低多少钱
老师好!我成人本科。要写论文。我选的是本量利在某企业的应用。想请教老师,能否发我一个有内容的模板,我借用。
门源县初期是11.75亿
找朴老师解决问题,麻烦明天答复一下,谢! 1、客户要求我们供应商生产企业要做出口退税,请问是怎么退税?能帮忙解释一下吗 2、按现税负2.91计算,我们公司缺口太大,如果做出口退税虚开肯定不太可能,如果在进项票不足情况下做出口退税,是要交增值税,企业所得税吗? 3、老板让我算一下账,做出口退税划不划算,请问这个成本账应该怎么算,麻烦建议一下
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
社保之前的缴费标准降低了,现在把多缴纳的几十块退回来了
原来,计提和交费的两个分录都做相反分录。
是怎么做分录
原来分录 发来看一下 用哪个科目了
计提的是:借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费,支付是:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款
借:主营业务成本-社保费负数 , 贷:应付职工薪酬-社保费负数 , :借:应付职工薪酬-社保费 负数 其他应收款-社保费负数 借:银行存款
直接负277.06吗
是这样吗
这样写是对的呢 是