因为什么因为什么原因退回来的?
收到社保局退还的失业金,如何冲减管理费,做分录
社保退费如何记分录?
社保局的失业保险费退回的会计分录如何填写
你好,我公司收到冲正社保退费,是1_8月份社保费率发生变更的退费,请问我应该如何做分录
社保退费,如何做分录
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
如果公司25年注册,资本未到位。26年向银行借款,那所发生的利息支出可以抵扣吗
生产出口企业什么时候开发票,是报关单结关后吗?
房地产甲方购买的苗木款7700元,怎么做会计分录?
在填汇算清缴利息支出时,债权性投资与其权益性投资比列为:金融5:1,那么公司注册资金为10,2023年借了50,然后到了年底还有20没还,2024年借了45,还了15,还有30没还,那么2024年这个公司的债权性投资与其权益性投资比列是多少,怎么算的
广发银行,和紫金保险公司是金融机构吗
收到个体户在12月份税务总开具的标注有有代扣代缴字样个税的一张发票,企业一直没有代扣,请问现在怎么处理,可以让他个人汇算清缴缴纳吗
老师,汇算清缴供工会经费是按工资薪金来扣,这里的工资薪金是实发还是应发
社保之前的缴费标准降低了,现在把多缴纳的几十块退回来了
原来,计提和交费的两个分录都做相反分录。
是怎么做分录
原来分录 发来看一下 用哪个科目了
计提的是:借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费,支付是:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款
借:主营业务成本-社保费负数 , 贷:应付职工薪酬-社保费负数 , :借:应付职工薪酬-社保费 负数 其他应收款-社保费负数 借:银行存款
直接负277.06吗
是这样吗
这样写是对的呢 是