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社保退费,如何做分录

2022-10-21 15:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 15:59

因为什么因为什么原因退回来的?

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快账用户3922 追问 2022-10-21 16:00

社保之前的缴费标准降低了,现在把多缴纳的几十块退回来了

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:01

原来,计提和交费的两个分录都做相反分录。

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快账用户3922 追问 2022-10-21 16:02

是怎么做分录

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:05

原来分录 发来看一下 用哪个科目了 

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快账用户3922 追问 2022-10-21 16:09

计提的是:借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费,支付是:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:13

借:主营业务成本-社保费负数 , 贷:应付职工薪酬-社保费负数  , :借:应付职工薪酬-社保费 负数   其他应收款-社保费负数   借:银行存款

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快账用户3922 追问 2022-10-21 16:22

直接负277.06吗

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快账用户3922 追问 2022-10-21 16:23

是这样吗

是这样吗
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齐红老师 解答 2022-10-21 16:31

这样写是对的呢 是

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因为什么因为什么原因退回来的?
2022-10-21
您好,借银行存款,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款
2022-01-09
借应付职工薪酬社保,借管理费用社保负数 借银行存款贷应付职工薪酬社保。
2022-11-11
你好,直接把差额是多少咱写出来,因为比如说咱企业社保吧,咱是一开始是借管理费用社保费贷应付职工薪酬社保费,然后缴纳的时候是借应付职工薪酬在银行存款,那么咱现在的话还是比着做一样的凭证,只不过金额写成负数。
2022-09-29
借银行存款 贷营业外收入
2022-06-06
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