因为什么因为什么原因退回来的?

收到社保局退还的失业金,如何冲减管理费,做分录
社保退费如何记分录?
社保局的失业保险费退回的会计分录如何填写
你好,我公司收到冲正社保退费,是1_8月份社保费率发生变更的退费,请问我应该如何做分录
社保退费,如何做分录
老师 课程里面 有原材料 建筑工程施工 购买的原材料 放哪个科目 放在原材料科目还是合同履约成本 -工程施工-直接材料
老师,我发现第四季度收入记重复了一笔,是改一下报表呢,还是直接调整?
想问一下贵州社保中养老 医疗 失业是分开开通的吗?
金蝶Kis云专业版,暂存的凭证怎么能找到
老师,我2025年12月份补交以前年度(2018-2024)增值税款225198.11元,申报2026年增值税报表,主表出32栏出出来一个期末未缴税款(多缴为负数)-225198.11,这个啥意思
人力资源公司报工资,残保金谁申报
老师,我们是运输公司,有时车不够用,就外请车辆帮忙运输,外请公司开进来的运费发票计销售费用还是主营业务成本呢?
地板重新打磨,对方开的发票是建筑服务,固化地泵,金额有84000元,可以做维修费用吗?
请问如何计算盈亏平衡点
老师,我们去年还有很多运费没有发票, 有个人的和物流公司的都是送货的。 业务员合计出来要找别的快递公司开,行吗。
社保之前的缴费标准降低了,现在把多缴纳的几十块退回来了
原来,计提和交费的两个分录都做相反分录。
是怎么做分录
原来分录 发来看一下 用哪个科目了
计提的是:借:主营业务成本-社保费 贷:应付职工薪酬-社保费,支付是:借:应付职工薪酬-社保费 其他应收款-社保费 贷:银行存款
借:主营业务成本-社保费负数 , 贷:应付职工薪酬-社保费负数 , :借:应付职工薪酬-社保费 负数 其他应收款-社保费负数 借:银行存款
直接负277.06吗
是这样吗
这样写是对的呢 是