借银行存款,借财务费用,利息收入负数 借银行存款,贷应付职工薪酬,社保, 借应付职工薪酬社保,借管理费用,社保负数
你好老师 收到退回的社保怎样做会计分录
老师你好,请问银行结息会计分录怎么做?
社保退费怎么做会计分录
老师,你好,收到银行的结息收入,会计分录怎么做
你好,请问图片上银行退回的款怎样做会计分录?
老师,你好, 采买办公用品。发票金额1053实付金额1050,怎么做账?
老师运输公司一般纳税人怎么样才能降低增值税,有什么优惠
你好老师,开发票怎么添加商品名称
今年中旬公司发放去年年终奖员工在今年离职,可以给他发年终奖吗?
老师好,销售拖拉机开发票数量可以是小数吗?
老师,开发票的名头比合同公章上的名头少了几个字,少的字是**省,后边都一样,这种可以么?
上个月还没报税这个月开发票有什么影响吗
因产品质量问题,厂家要赔偿我们货132吨,这个是不是可以正常入库?那这个是不用钱的,我做账如何做?
老师,麻烦问一下我们老板买了一批饮料要报销,但是没有送货单也没有入库单就一个发票可以报销吗?
收到银行对公账户的结算的利息,怎么走会计科目?
社保要做二笔分录?直接借银行存款,贷管理费用社保可以吗
你好,你当时支付的时候通过了应付职工薪酬社保吗?如果没有的话可以这么做。
个人部分就是有应付职工薪酬,这个退回部分是不用支付给个人的,是属于公司的,所以应该不用通过应付职工薪酬吧
好企业的也需要的,借管理费用社保贷,应付职工薪酬社保借应付职工薪酬社保贷银行存款。
人的在工资里面,集体企业的在社保里面。
我做分录的时候是这样做的 借:管理费用-社保公司部分:2195.72元 借:管理费用-社保个人部分:1042.96 贷:银行存款:3238.68元 借:管理费用-工资 ,贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:管理费用-社保个人部分:1042.96 贷:银行存款 现在退回社保736元,这736是不退给个人的,属于公司的。
借银行存款贷管理费用、社保。
不是回复了吗 社保要做二笔分录?直接借银行存款,贷管理费用社保可以吗 2022-10-21 16:03 你好,你当时支付的时候通过了应付职工薪酬社保吗?如果没有的话可以这么做。 2022-10-21 16:05
由于退回部分是属于公司的,所以我做的分录是 借:银行存款 736元 贷:管理费用-社保公司部分 736元 这样对吗
是的对的是的对的是的。