你好1; 你把报表截图截全; 我看看后面的栏次是 写的啥; 截图下看看

请问老师,第四个季度申报的时候,显示交所得税,因为我资产减值损失本期收回很多,所以汇算清缴调减,领导建议最好第四季度不要交,请问我是不是在利润表上把资产减值损失金额删掉就可以了,图片二所示。但是汇算清缴的时候又把这个金额写上了。可以吗?没有什么风险吧?
老师,请问税务AAP上有要求上传利润表资料,那么第三季度中我所有的税金合并一起写没关系吧还有我虽然这个月已经申请了房产税。它是按年申报的,那么我可以把它纳入第四季度才算税金可以吧,还是不要算在第四季度,必须算在全年度的年报税金中呢??到时年报在一起计算
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
请问第4季度所得税当时没有计提 ,但是在下一年的1月份是已经支付了,今天做年度汇算时才发现,请问还可以把4季度的所得税补计提吗?如果补计提后就会和1月份已经报送的4季度的财务报表不一致,那我现在要怎么操作呢?
老师 我负责的企业它的地在2023年全年租给了乙公司 一年结算一次租金 然后在第四季度开票申报房产税 但是我税种核定如果房产税是季报 那我前三个季度没有申报的房产税就会产生滞纳金 请问这种情况我要怎么处理比较好
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
这个老师
你好; 看你1-9月合计来写本年累计金额; 本月金额是写 7-9月合计哈
我知道 ,我是谁税金用不用详细每项列出啦
今年的房产税这部分税金要一起算在这个季度的总税金,还是可以在下个季度或者是年度年报中一起累积提交就好呢??
你好; 你利润表里面 有什么税费列清楚 即可; 没有列的税费 就不用单独去列哈 ; 不是非得每个税种都列的清楚的
今年的房产税这部分税金要一起算在这个季度的总税金,还是可以在下个季度或者是年度年报中一起累积提交就好呢?? 这个问题呢
你好1. 房产税 要看你是什么申报期; 比如季报的话; 那么就在 3季度算的;
年度的 ,申报期限到12.31,但是我已经申报了
年度的话; 累计一起 即可; 你把 税费部在 缴纳当季度算即可
那就是累积在这个季度一起算税金??
是的。 在缴纳当季度来 算即可