借财务费用利息贷银行存款。

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那之前的会计一直是挂在其他行付款,需要调整吗?
借其他应付款贷银行存款吗?如果是的话,需要调整借财务费用利息贷其他应付款。
需要一笔一笔调吗?还是合计金额一起调?
你好,一笔调整就可以了。
那摘要需要说调整几月几号凭证吗?每个月都有发生的,可以不写调整几月几号凭证吗?
你好,可以的,调整支付的几月份到几月份的利息。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师缴纳社保如何做分录,个人部分是入其他应收款还是其他应付款?
先发工资的,后缴纳社保的,用其他应付款。
我们是本月发上月工资的,
那你缴纳的社保呢,是什么时间的?
例如9月份,我们9月发8月工资,社保是当月缴纳当月的。
那就应该是其他应收款。