你好 这情况可以去大厅报的

老师好,21年3季度的文化事业建设费(现在申报4季度才发现,记得申报了的啊)未在电子税务局官网申报。 现在申报4季度 税务局官网系统里面显示 您上期未申报,本期无法申报。 请问老师,如何处理?
老师好,第一季度的企业所得税申报本年利润填错了,现在更正申报不允许,因为第二季度已经申报,怎么办
老师您好 所得税季报 二季度的7月份未申报 现在三季度申报期怎么补申报二季度的?因为未申报,系统里找不到更正申报的地方。
老师您好 现在是三季度申报期 我二季度的所得税申报数据有误 需要更正 具体原因是成本的数据错了 一开始我准备更正申报 结果更正申报失败了 因为税收优惠 这个二季度所得税税款未交 被锁定了 不能更正 12366的客服告诉我 可以直接调整三季度的报表就可以了 我不会调 请问下老师 调哪里
老师好,经营所得个税申,由于三季度更正申报一次了,四季度申报提示三季度申报有变动,要求同步更正后才可以申报四季度的,现在问题是三季度的税金早就交了,不能再改了吧
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
不想去大厅的话 没办法了是吗?那能不能不报 直接明年汇算清缴再交?
你好 这样有风险的呢绒