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请问,我们9月份已经付了一笔招待费 但9月的发票只拿了一部分回来,我先把已开票的那部分计费用 剩下的先暂估 这样可以吗?暂估的分录应该怎么做呢

2022-10-21 16:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-21 16:19

借,管理费用贷,应付账款暂估。

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快账用户7865 追问 2022-10-21 16:20

好的感谢老师

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齐红老师 解答 2022-10-21 16:20

不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您

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相关问题讨论
借,管理费用贷,应付账款暂估。
2022-10-21
你好,那六月份你直接冲正确的弹估,然后再暂估正确的就行。
2023-07-25
你好,可以的,红冲的时候借其他应付款,借管理费用负数
2022-10-04
你好 我们是公寓店(个体户),开出去的发票都是开:住宿费,请问一下公寓店产生的物业费、水电费计入哪个会计科目,1-9月水电费和物业费共130000元,但是10月份才开票回来。 可以计入主营业务成本 请问一下7-9月能不能提先暂估一笔物业、水电费130000元,暂估的会计分录怎么做? 借:主营业务成本—暂估 贷:应付账款—暂估 10月份回票会计分录又怎么做? 看发票和暂估有没有差异,如果有就把暂估红冲了,按照发票重新入账
2025-10-21
你好 之前已经结转了成本吗
2023-02-12
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