你好,一般都是自行申报的。
请问老师,我司在2018年及2019年进行过股权变更,未进行个税、印花税申报,现税务局通知补申报,但国税网系统里没有“待申报”提示,我是到哪里进行申报?由受让人申报还是转让人申报,还是我们公司在国税网上申报?原则上都是平价转让的,是不是就不涉及个税?
老师,我在电子税务局进行自然人股东股权变更时,这里显示个税系统默认是出让方自行申报,那如果让公司申报可以吗?
今年去进行股权变更,税务变更时发现19年也进行了一次股权变更,但当时并没有去税务变更,也没有申报个人所得税这些,现在我们19年报表显示我们有62万的未分配利润,当时股权转让,是由五个自然人转让给了还是,转让比例是95%,那公司现在是不是只能补交税,有没有什么好的办法,如果按20%来交个税,这个金额有点多
你好,老师,我想问下,我们4月份股权变更了,一个股东把股权50万转让给法人了,那个股东是法人公司,转让的时候没有交什么税费,税务局说法人股东转让不交所得税,只要我们交一个印花税,那这个法人的印花税是怎么交了,税务局要我们在电子税务局申报,是怎么 申报了
贵公司过去三年(自2021年起)可能已进行股权变更。若涉及个人股东的股权转让,依据《中华人民共和国个人所得税法》以及《国家税务总局关于发布<股权转让所得个人所得税管理办法(试行)>的公告》(国家税务总局公告2014年第67号)规定,扣缴义务人(股权受让人)、纳税人(股权出让人)应当向主管税务机关申报纳税,同时贵公司(被投资企业)需向税务部门报告相关情况。请尽快完成办理申报纳税及报告相关情况。如已申报、报送,或未涉及个人股东股权转让,请忽略此提醒。我们股东内部有股权转让,但是转时利润是负数
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
老师,进销存里面,销货单怎么打印呢
政府会计制度里面,参加会议交的会务费入什么课目
不是说让公司代扣代缴的吗
一般两种方式都是可以的,一般就是大厅直接交了
自行申报是在个税APP还是个人名义登陆自然人电子税务局申报呢
这个应该是登录个人电子税务局。