同学, 你好,计算当中。

(1)①远东糖业公司向兰州大林糖业公司购进白砂糖12000千克,每千克5元,计货款6000元,增值税额10200元,运费800元,采用托收承付结算方式。接到银行转来的托收承凭证及付来专用发票(发票联)和运费凭证,经审核无误后,承付货款。②商品到达企业,实收12110千克,溢余110千克,计货款550元,财务部门根据储运部门转来的“收货单”及“商品购进短缺溢余报告单”,经复核无误后,结转入库商品采购成本,并对溢余商品进行核算。(请写出相关会计分录)
第二章【例】大成集团从黑龙江粮食公司购进玉米100旽,每吨1000元,货款1000007,增值税税额13000元,采用托收承付方式结算货款。(1)換到银行转来的托收凭证及专用发票(发票联)、运费凭证,经审核无误后,予以承付。会计处理如下:(2)玉米运到后,储运部门验收时,实收99吨,短缺1屯,货款1000元,填制商品短缺港余报告单,财务部门对储运部门转来的收货单及商品短缺澄余报告单复核无误后,结转已入库的商品成本,井对短缺商品进行核算。会计处理如下:(3)经与供应商练习,查明短缺的玉米中,有500千克是对方少发了的商品,已开来退货的红字专用发票,应退货款500元,•增值稅额65元。(4)另查明有100千克短缺的王米是自然损耗,经批准子以转账,会计处理如下:(5)另查明其余的400千克玉米短缺属于运输部门的过失,对方同意赔付货款及进项税额,会计处理如下:Andows
2.远达盐业公司向广东大林盐业公司购进食用盐14000千克,每千克5元,计货款70000元,增值税9100元,运费1000元,采用托收承付结算方式。接到银行转来的托收承凭证及付来专用发票(发票联)和运费凭证,经审核无误后,承付货款,做分录如下:①商品到达企业,实收14200千克,溢余190千克,计货款950元,财务部门根据储运部门转来的“收货单”及“商品购进短缺溢余报告单”,经复核无误后,结转入库商品采购成本,并对溢余商品进行核算。②经查明,190克是对方多发,已补来专用发票,做货品购进,另10克是自然升溢。
2·远达盐业公司向广东大林盐业公司购进食用盐14000千克,每千克5元,计货款70000元,增值税9100元,运费1000元,采用托收承付结算方式。接到银行转来的托收承凭证及付来专用发票(发票联)和运费凭证,经审核无误后,承付货款,做分录如下:1.商品到达企业,实收14200千克,溢余190千克,计货款950元,财务部门根据储运部门转来的“收货单”及“商品购进短缺溢余报告单”,经复核无误后,结转入库商品采购成本,并对溢余商品进行核算。2.经查明,190克是对方多发,已补来专用发票,做货品购进,另10克是自然升溢。
远达盐业公司向广东大林盐业公司购进食用盐14000千克,每千克5元,计货款70000元,增值税9100元,,运费1000元,:采用托收承付结算方式。接到银行转来的托收承凭证及付来专用发票(发票联)和运费凭证,经审核无误后,承付货款,做分录如下:①商品到达企业,实收14200千克,溢余190千克,计货款950元,财务部门根据储运部门转来的“收货单”及“商品购进短缺溢余报告单”,经复核无误后,结转入库商品采购成本,并对溢余商品进行核②经查明,190克是对方多发,已补来专用发票,做货品购进,另10克是自然升溢。
社保局个人灵活就业退保可以不用本人去其他人给代办么?
老师,请问有开具数电发票的操作流程吗?包括蓝色发票和红字发票,谢谢!
老师,我协助甲方开票100万,我要收甲方多少钱才不赔钱,我们是建筑公司,开给甲方9%的专票,假如说对方认可给30万,那么我开100万的发票,对方怎么给我130万呢?发票和付款不一致,多出来的税款对方怎么给我
广东的个体户怎么变更名称啊
老师,去年11月份结转增值税的时候,输金额时错了,少输了5.92元,现在发现,红冲了去年的凭证,重新写了正确的,这样可以吗?还是说要通过损益调整科目?
想问下,旅客运输服务发票,现在必须填写出行人信息吗?如果不填,不能抵扣税金吗?
老师:2026年1月报销2025年11月的的差旅费2160元,企业会计准则,会计分录怎么做
郭老师,个体户需要申报个税吗,之前都没有申报会罚款吗
新办公司购买厂房900万,法人个人转款,贷款也都还完了,现在厂房发票都已经开出,房本上会显示是公司所有,账务处理是个人借款公司购房,金额较大汇法人私户会有影响吗?有什么风险呢?
你好,老师,第一个问题计提:应收账款坏账准备计提借:信用减值损失 贷:坏账准备。固定资产减值准备借:资产减值损失 贷:固定资产减值准备。存货跌价借:资产减值损失 贷:存货跌价准备。无形资产减值准备借:资产减值损失 贷:无形资产减值准备,我这几个计提的分录对吗?第2个问题,这些计提后,会影响利润表的利润总额,那这些计提的信用减值损失和资产减值损失在汇算清缴是要调减吗?来增加利润,毕竟这个计提准备只是计提没有实际发生,就比如应收账款只是计提,但还没有真的收不回来了。第3个问题,这几个计提是每月都要计提,还是每年年末计提一次。第4个问题,这些计提是基于什么来进行计提,是基于财务制度吗?