如果说高于这个价格出售的话,就差额部分需要交。

关于委托加工,有个问题,加工的东西是涉及消费税的。那个说法是叫,委托加工的东西以不高于受托方计税价格出售,缴纳的消费税计入委托加工物资科目。 这句话,我有些疑问。我怎么知道是高于还是不高于受托方的计税价格呢?还有受托方的计税价格是什么?
委托加工,加工的东西涉及消费税而且委托方以不高于受托方计税价格出售的,这种情况下,消费税的申报者就是受托方,但是缴纳这是委托方,是这么理解吗?因为受托方是代扣代缴的,是吗?
委托加工,加工的东西涉及消费税,但是委托方收回后是直接销售的。这种情况之下,虽然受托方要代扣代缴消费税,但是消费税的承担者是委托方对吗?消费税完全由委托方承担,对吗?这个理解有没有错误?
委托加工应税消费品,委托方收回后以不高于受托方计税价格出售的,就是直接出售,这种情况下,受托方代扣代缴的消费税就是完整的。但是我有个疑问,如果委托方收回后高于受托方计税价格出售呢?就是单纯的高于受托方计税价格出售,他也不是用于继续加工,这种情况下,受托方代扣代缴的消费税是不是不完整了呀???这个理解有没有错啊???
委托加工,委托方收回后直接销售,但是价格又高于受托方的计税价格,那就说明委托方其实交税是不完整的,那么这种情况下,委托方要怎么办?
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@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,您睡了吗
老师,想问一下:我们公司代对方公司加工洗砂,收加工费,同时老板又帮对方公司销售砂石,像这种老板带对方公司销售砂石,是不是不需要做库存呢?(董孝彬老师)
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5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
高于就比方说你之前是一百,一百二十万出售,那么你是按照20万差额部分要交消费税。
这种情况下,差额部分怎么交?谁去交?
销售房交啊,谁卖谁交啊。
哦哦,好的。还有个问题,这种情况是叫不高于受托方计税价格,那请问受托方计税价格是指什么?怎么理解这句话呢?
手头方的计税依据,首先看一下受托方自己有没有同类的销售价格,如果说有就是这个金额,如果说没有的话,就是组成计税。组成计税,就是委托加工物资的成本加加工费,再加上消费税。