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老师,我们是做贸易公司的,要到工厂进货,客户要开发票,比如10万票,客户打款到工厂公户,这比10就当做我们给工厂的货款,工厂收我们6个点的税点,我们再私账退款给客户10给客户,客户另外转账7个点的税金给我们,这个分录怎么做? 工厂月末统一收一次我们的税点,这个税点6000的分录怎么做?谢谢老师,请老师说的详细一点

2022-10-22 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 10:04

您好同学,客户打款给工厂10,工厂给你们开发票10吗?

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:05

请问最后货物流转了吗?

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快账用户6152 追问 2022-10-22 10:11

工厂给客户开票 不是给我们开票

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快账用户6152 追问 2022-10-22 10:14

我们就是中间赚点客户的税金差价,客户也没欠款的

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:17

您好同学,如果货物没有实际流转这属于虚开发票行为,要承担法律责任。

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快账用户6152 追问 2022-10-22 11:06

好的,只是一个假设,明白了

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快账用户6152 追问 2022-10-22 11:07

货物还是有流转的

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齐红老师 解答 2022-10-22 11:11

好的,工作中要注意保护自己。

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您好同学,客户打款给工厂10,工厂给你们开发票10吗?
2022-10-22
你好, 7月份 借银行 贷预收 8月份 借预付 贷银行 然后9月份退回这个 就冲前面两个分录
2021-12-02
学员朋友您好,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-05-20
以下是对这种业务模式下账务处理、税务风险以及发票开具问题的分析: 账务处理 收到客户安装费 - 借:银行存款 贷:主营业务收入——安装收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) - 这里安装服务一般纳税人适用税率为9% ,如果企业符合简易计税条件并选择简易计税,征收率为3%。 向厂家下单 - 不做账务处理,因为此时只是业务意向,没有实际资金和货物的流转。 厂家发货到企业准备安装 - 也不做账务处理,因为货物所有权未转移到企业,企业只是负责安装。 收到厂家返点(代销手续费) - 借:银行存款 贷:其他业务收入——代销手续费 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) - 代销手续费属于现代服务中的经纪代理服务,一般纳税人适用税率为6%。 税务风险 增值税风险 - 计税依据风险:如果税务机关认定企业这种业务模式不是单纯的安装服务和代销行为,而是混合销售行为(销售货物和安装服务的混合 ),可能要求企业按照货物销售的税率(一般纳税人13% )计算缴纳增值税,从而增加企业税负。因为门窗加工企业的主业是货物销售,虽然想将业务拆分为安装和代销,但实际操作中可能存在被认定为混合销售的风险。 - 发票开具风险:若发票开具内容与实际业务不符,比如未按规定的服务和税率开具发票,可能面临税务机关的处罚。例如,将安装服务错误开具成其他税率的发票,或者代销手续费发票内容填写不规范等。 企业所得税风险 - 收入确认风险:企业需要准确确认安装收入和代销手续费收入,避免少计或多计收入。如果企业在确认收入时,没有按照权责发生制原则,或者对收入的计量不准确,可能导致企业所得税申报错误。 - 成本扣除风险:由于货物直接由厂家发给客户,企业可能存在成本核算不准确的问题。比如,安装过程中的一些辅助材料成本、人工成本等如果没有正确归集和扣除,可能影响企业所得税的计算。 税务监管风险 - 这种业务模式相对复杂,与传统的销售和安装模式不同,可能引起税务机关的关注。企业需要确保业务的真实性和合法性,保留好相关合同、订单、资金流转记录等资料,以备税务机关检查。如果企业无法提供充分的证据证明业务的真实性,可能面临税务稽查风险。 发票开具 安装费发票:向客户开具安装服务发票,税率为9%(一般计税 )或3%(简易计税 ),发票内容可以填写“建筑服务 安装服务” 。 代销手续费发票:向厂家开具经纪代理服务发票,税率为6%,发票内容可以填写“现代服务 经纪代理服务” 。 为了降低税务风险,企业在开展这种业务模式前,建议咨询专业的税务顾问或与当地税务机关进行沟通,确认业务的税务处理方式。同时,要建立健全的财务管理制度,准确核算收入和成本,规范发票开具和管理。
2025-03-03
您好,是的,对方付多少款,开多少发票,至于税点,需要协商解决。
2020-12-17
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