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老师,我们是做贸易公司的,要到工厂进货,客户要开发票,比如10万票,客户打款到工厂公户,这比10就当做我们给工厂的货款,工厂收我们6个点的税点,我们再私账退款给客户10给客户,客户另外转账7个点的税金给我们,这个分录怎么做? 工厂月末统一收一次我们的税点,这个税点6000的分录怎么做?谢谢老师,请老师说的详细一点

2022-10-22 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-22 10:04

您好同学,客户打款给工厂10,工厂给你们开发票10吗?

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:05

请问最后货物流转了吗?

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快账用户6152 追问 2022-10-22 10:11

工厂给客户开票 不是给我们开票

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快账用户6152 追问 2022-10-22 10:14

我们就是中间赚点客户的税金差价,客户也没欠款的

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齐红老师 解答 2022-10-22 10:17

您好同学,如果货物没有实际流转这属于虚开发票行为,要承担法律责任。

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快账用户6152 追问 2022-10-22 11:06

好的,只是一个假设,明白了

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快账用户6152 追问 2022-10-22 11:07

货物还是有流转的

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齐红老师 解答 2022-10-22 11:11

好的,工作中要注意保护自己。

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您好同学,客户打款给工厂10,工厂给你们开发票10吗?
2022-10-22
你好, 7月份 借银行 贷预收 8月份 借预付 贷银行 然后9月份退回这个 就冲前面两个分录
2021-12-02
学员朋友您好,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-05-20
您好,是的,对方付多少款,开多少发票,至于税点,需要协商解决。
2020-12-17
你好这个是实际对方销售单,和税费分开做税点做,借管理费用税点,贷银行
2021-03-17
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