同学。 你好,计算当中。

A公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。A公司于2019年5月日从银行借入专门借款400万元用于购建生产经营用固定资产,借款期限为3年,年利率5%到期一次还本付息。A公司用该借款于当日购买需要安装的设备一台,价款为300万,增值税额为39万元,设备已于当日投入安装并支付安装费用100万元。2019年12月31日,设备安装完毕并达到预定可使用状态。该设备预计使用10年,预计净残值为5万元。采用双倍余额递减法计算折旧。 要求:编制上述业务的会计分录。
甲公司系增值税一般纳税人。2015年至2019年发生的与B生产设备相关的交易或事项如下:2015年12月1日,甲公司以银行存款购入需要安装的B生产设备,取得的增值税专用发票上注明的价款为300万元,增值税税额为39万元。当日,甲公司将B生产设:备交付安装。2015年12月31日,公司以银行存付安装费,取得的增值税专用发票上注明的价款为10万元,增值税税额为13万元,B生产设备安装完毕达到预定可使用状态,并立即投入使用。甲计该生产设备的使用年限为5年,预计净残值为10万元,采用年数总和法计提折旧。2017年12月31日,B生产设备存在减值迹象,经减值测试,预计公允价值减去处置费后的净额为85万元,预计未来现金流量的现值为80万元。本题不考虑除增值税以外的税费及其他因素。要求:(1)编制甲公司2015年12月1日购入B生产设备并交付安装的会计分录。(2)编制甲公司2015年12月31日支付B生产设备安装费并达到预定可使用状态的相关会计分录。(3)分别计算甲公司2016年和2017年对B生产设备应计提折旧的金额。(4)根据资料三确定固定资产的可收回金额。(5)根据资
A公司为一生产制造企业,为增值税一般纳税 人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动 产核算的固定资产适用的增值税税率为9%。 2x19年度,A公司发生的固定资产的交易事项 如下: (1)5月30日,A公司出售了一台报废的设 备,取得的残值收入为50万元,增值税额为 6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万 元,已计提折旧200万元,计提减值60万元, 出售时发生清理费用5万元。 (2)6月30日,A公司从B公司处购入一台需 要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来 完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买 价款270万元(不含税)和安装费用30万元 (不含税)。9月30日,该生产设备安装完成 并投入使用。假定该设备的预计净残值为0, 预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折 旧。 要求: 1、根据资料(1),计算该处置业务对损益的 影响金额并做出相应的会计分录 2、 根据资料(2),计算确定该固定资产的初 始入账成本及2x19年年末的账面价值。
A公司为一生产制造企业,为增值税一般纳税人,设备适用的增值税税率为13%,作为不动产核算的固定资产适用的增值税税率为9%。2x19年度,A公司发生的固定资产的交易事项如下:(1)5月30日,A公司出售了一台报废的设备,取得的残值收入为50万元,增值税额为6.5万元。处置日,该固定资产的原值为300万元,已计提折旧200万元,计提减值60万元,出售时发生清理费用5万元。(2)6月30日,A公司从B公司处购入一台需要安装的生产设备,该设备的安装由B公司来完成。A公司以银行存款支付了该设备的购买价款270万元(不含税)和安装费用30万元(不含税)。9月30日,该生产设备安装完成并投入使用。假定该设备的预计净残值为0,预计使用寿命为5年,采用年数总和法计提折旧。要求:1、根据资料(1),计算该处置业务对损益的影响金额并做出相应的会计分录2、根据资料(2),计算确定该固定资产的初始入账成本及2x19年年末的账面价值
N公司2021年12月11日购入需要安装的设备一台,取得的增值税专用发票上注明的设备买价400万元。增值税额52万元,已用银行存款支付;安装过程中领用本公司生产的原材料一批成本为6万元,用银行存数支付其他支出5万元,2021年12月15日安装完毕,该设备达到预定可使用状态并投入使用。该设备预计净残值3万元,预计使用年限5年,采用年限平均法计提折旧,该设备用于生产产品, 要求:1.根据上述资料编制购入需要安装固定资产的有关会计分录; 2.根据上述资料分别计算该设备每年和每月应计提的折旧额。
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项