同学你好 还是选择增值税(小规模纳税人),分项检查一下。集成的你可以试一下。如果好用,以后可以用。

老师您好!快账里面没有长期待摊费用这个科目,那怎么做账?
老师工程上一个项目没有收入,收入按进度都确认完了,今年给付人工了有点成本,年底结转可以吗
请问,去年计提工资是借 主营业务成本 贷 应付职工薪酬,但是多计提了一部分,这部分在年报的时候已经调增了,今年的账上要如何做账呢
老师,公司注销流程?如果账面有库存,应收,应付,预付这些科目都有金额,怎么办?
项目保温劳务发包,分包单位凡亚(一般纳税人),报价仅含辅材(胶水),未列入清单,只体现在分包需求表里,对方要求开具9%税率的发票,未税价格有优势,现在也没有别的选择,想请问下,只含辅材的安装服务,开 9% 的票可以不?
找郭老师回答问题 十一期间加班 盒饭报销 写什么分录合适
郭老师,我们是小规模有限公司,比如第四季度,10.和11月一个月开6万,最后一个月开18万,这样也算没超30万对吗,还是一个月不能超10万
我们有个员工住宿费专用发票不含税1095.05元,税10.95元,合计1106,但是报销是只付了1100元,这个账怎么做
民营医院取得的医疗机构许可证为XX医院,营业执照执照名称为XX医院有限公司,税务局以许可证少了”有限公司”4字与营业执照不附为由,说医院不能享受医疗服务免税的政策,有这说法吗
公司向自然人股东借款,然后支付给股东的借款利息,这部分的利息是否需要借款人向税务局代开发票呢
好的,老师
好的,有问题可以再问,如满意可以五星评价哈,谢谢
老师,我们有交税控盘费用280,这个可以减免增值税吗
同学你好 发生时: 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 可以抵免 如果本期没有应纳税额,暂时挂账。
可以直接在原有增值税基础上直接减280吗。老师,
原有增值税基础上?什么意思,现在不是免税吗,没有增值税可抵的。咱们账上为什么有增值税余额。
就是,老师我现在需要交八千多增值税,是不是280直接不用计算,直接可以八千多减280就可以了
我的专票要交税,普票不交。
可以。你开的有专票是吧?
还有老师,我在咨询你一个问题,就是我的增值税申报表,专票要交税,免税为负数,申报不了,怎么回事
开得有专票,老师
专票填在第2行,3个点的。一共超45万了没?
税控盘费用,需要填减免税明细表和主表减免税栏。 借:应交税费-应交增值税 280 贷:管理费用280