你好同学,题目资料不全

1.某食品公司为增值税-般纳税人,2021年3月发生如下经济业务(1)购进批用于生产的花生油,含税金额为56500元。(2)以2元/公斤的价格向农业生产者收购草莓2000公斤。(3)购置设备一台,取得普通发票,注明价款34000元。(4)销售月饼,取得含税收入113000元:销售水果,取得含税收入93600元。O(5)零售月饼,取得含税收入14040元。己知:花生油和草莓适用9%税率,其他适用13%税率。要求:计算当期增值税进项税额、销项税额,当期应纳增值税.
李辉食品有限责任公司为增值税一般纳税人,2020年10月发生如下业务:•①购进一批用于生产的花生油,取得增值税普通发票金额为54500元•②以每公斤5元的单价向农业生产者收购草莓2000公斤,并取得收购凭证。•③购置办公用电脑10台,单价4000元,售货方开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为5200元。•④向鑫隆商厦销售月饼5000公斤,取得销售收入13000元(含增值税);销售草莓酱1000箱,取得销售收入90400元(含增值税)。•⑤直接向消费者零星销售月饼400公斤,取得销售收入13560元(含增值税)。•已知:花生油适用9%的增值税税率。•要求:计算该公司当期增值税进项税额、销项税额和当期应缴纳的增值税。
购进一批用于生产的花生油,含税金额为56500元。(2)以2元/公斤的价格向农业生产者收购草莓2000公斤。(3)购置设备一台,取得普通发票,注明价款34000元。(4)销售月饼,取得含税收入116000元;销售水果,取得含税收入93600元。(5)零售月饼,取得含税收入14040元。花生油和草莓适用9%税率、扣除率,其他适用13%税率。要求:计算当期增值税进项税、销项税,当期应纳增值税。
(7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。(8)外购机器设备一套,取得普通发票一-张,注明价款40万元。(9)外购一-批D产品,取得增值税专用发票一-张,注明价款100万元,税款13万元,当月将产品的20%部分作为节日礼物发放给公司员工。(10)该公司月初增值税进项税额余额7万元。要求:分别计算各项业务的销项税额、进项税额,并计算该公司9月份应纳增值税税额。(分序号详细标注每一-项的数额)
1.(简答题,100.0分)甲公司为增值税一般纳税人,2022年5月发生如下业务:(1)销售A产品批,取得不含税收入2000万元,当月收到货款180万,余款200万下月收回,A产品适用税率13%。(2)销售B产品一批,取得含税收入3390万元,B产品适用税率13%。(3)销售C型小汽车50辆给特约经销商,每辆不含税售价10万元,向特约经销商开具了税控增值税专用发票,注明价款600万元、增值税78万元,由于特约经销商当月支付了全部货款,汽车制造企业给予特约经销商原售价3%的销售折扣。(4)逾期没收包装物押金56500元,计入销售收入。(5)将本企业自用车辆后视窗的广告位提供给嗒嗒公司贴广告,取得嗒嗒公司支付的含税广告费100万元;将本企业外墙广告位租给鸿雁广告公司发布广告,取得鸿雁公司支付的含税广告费150万元。(6)外购原材料一批,取得专用发票,注明税额40万元;另从运输公司取得运费的增值税专用发票一张,注明运费2万元,税额0.18万元。(7)以3元/公斤的价格向农业生产者收购草莓4000公斤。草莓的税率适用9%。(8)外购机器设备一套,取得普通发票一张,注
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢