你好,建筑公司在异地项目预交的增值税和附加税 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款

建筑公司外地预交税,个人卡交的税款,预交的增值税,附加税怎么记账,次月缴纳税款时候预交税,附加税怎么写分录
建筑公司在异地项目预交的增值税和附加税怎么写分录呢?是一月份交的,到现在还没入账
建筑公司在异地项目预缴了增值税和附加税,分录怎么写呢?预缴的附加税需要计提吗
我们是建筑公司,异地项目预缴的增值税和附加税怎么写分录?需要先计提再写预缴分录吗
老师,建安行业在异地预交增值税和附加税,我是10月开票11月预交的,11月预交增值税100附加是10,然后还留底了10元,这个怎么做分录
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
请问那位老师比较熟悉林木方面的税务
老师,公司2010年成立的,注册资本600万。实缴0,近几年营收1500万左右,银行贷款600万,这种情况0实缴有风险吗?谢谢老师
想问下税务局申请信息显示未受理是什么意思啊?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
你好!上月记账 借:主营业务成本13229 贷:银行存款13229 但实际付款付成13329,导致银行余额不平! 本月收到对方退回的100元.如何调整,分录怎么写?
中级实务和中级经济法应该怎么学习 第一年已经学了一遍 经济法差2分 实务考了45
老师我们是物流企业,承接运输业务,我们公司又走平台运输,然后平台给我们开票,我们给需要我们运输的单位开票,可以吗,业务是真实的,就是不知这样开来开去可以不
申报个税时如果员工这个月只有年终奖,没有工资该怎么申报
开发票可以再商品明细后面写上详细名字吗?比如大类啤酒后面写上青岛啤酒
附加税不用计提吗
你好,需要计提。 你问的只是预缴,没有要求计提,所以我就没写。
这边不用已交税金这个科目的,可以用应交增值税-未交增值税代替吗
你好,不可以的。 预缴的增值税,必须通过 应交税费—应交增值税(已交税金) 科目核算
那可以另外设个科目,应交税费-应交增值-预缴增值税吗
你好,没有这样的科目。 预缴的增值税,必须通过 应交税费—应交增值税(已交税金) 科目核算
哦,到时项目完工后,就用销-进,如果小于已交的增值税,则要办理退回之前交的增值税是吗?那分录怎么写呢
你好,不会退回,而是结转以后抵扣。
意思是以后公司另外项目产生应交增值税了,就抵减之前预缴的这部分增值税吗?是公司不同地区不同的项目哦,也是这样抵减而不能退回预缴的增值税的?
你好,是的,是这样的
那预缴的增值税,分录就做 借: 税金及附加, 贷应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 借:应交税费-增值税(已交税金) 应交税费-城建税 教育费附加 贷:其他应付款-法人 是这样写吧
你好,建筑公司在异地项目预交的增值税和附加税 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 应交税费—附加税 贷:银行存款 你做的不对,预缴的时候,根本不会涉及 税金及附加科目
附加税不用计提吗?附加税计提借方不是用税金及附加吗
你好,附加税需要计提,计提借方是税金及附加。 你去看看你初始提问,只是预缴,没有提到计提的问题啊。
老师你不要咬文嚼字的,预缴增值税的同时也一块预缴附加税的了,那预缴的附加税需要计提吗?
请仔细看我之前回复的内容。 我咬文嚼字是对你负责,如果我不咬文嚼字,其实完全可以附和你说:是的,是这样(你做的没错) 为什么还要这样苦口婆心呢,希望你能理解
饶了半天还是没能说到点,异地项目预缴增值税了,也一块预缴了附加税了,那预缴的附加税要计提吗
请仔细看我回复的内容。(划线部分)