齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学,你好 不是的,专票是3%
如果7月份是按1%开具的增值税专用发票需要怎么处理呢,已经开具给对方了,需要对方把专票退回来吗,然后重新开具吗
同学,你好 不需要的,开具红字发票
有怎么开具的流程吗,对方应该已经抵扣了
同学,你好 对方先开具红字信息表,你方凭借红字信息表开具红字发票
红字发票是按原来发票红冲,然后在开一张正确发票寄给对方是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
那我10月份申报3季度增值税是按正确的3%税率申报,那4季度会不会提示我10月份补开的税率啊
同学,你好 什么意思?你开具1%,申报3%
是的7月份开具是1%,我10月份申报3季度是按3%申报,10月份补开的这个票多出2个点在10月份,那我4季度怎么申报呢
麻烦看下,这个是什么原因呢,已填了练字信息表
同学,你好 7月份开具是1%,这个是错的,所以你红冲了,10月份按照3%开具,就按照3%申报
请问下这个开具红字发票需要对方申请吗,我这边一直显示XML文件格式错误
同学,你好 购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票
对方开具红字信息表我这边是不是可以在红字发票信息查询中看到
同学,你好 看不到的,需要对方给你的
对方如果不要被开呢,那我这边开错了,怎么处理呢,直接按3%申报可以吗,对方说核销了不用补开
同学,你好 那你处理不了
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如果7月份是按1%开具的增值税专用发票需要怎么处理呢,已经开具给对方了,需要对方把专票退回来吗,然后重新开具吗
同学,你好 不需要的,开具红字发票
有怎么开具的流程吗,对方应该已经抵扣了
同学,你好 对方先开具红字信息表,你方凭借红字信息表开具红字发票
红字发票是按原来发票红冲,然后在开一张正确发票寄给对方是吧
同学,你好 嗯嗯,是的
那我10月份申报3季度增值税是按正确的3%税率申报,那4季度会不会提示我10月份补开的税率啊
同学,你好 什么意思?你开具1%,申报3%
是的7月份开具是1%,我10月份申报3季度是按3%申报,10月份补开的这个票多出2个点在10月份,那我4季度怎么申报呢
麻烦看下,这个是什么原因呢,已填了练字信息表
同学,你好 7月份开具是1%,这个是错的,所以你红冲了,10月份按照3%开具,就按照3%申报
请问下这个开具红字发票需要对方申请吗,我这边一直显示XML文件格式错误
同学,你好 购买方开具红字信息表,销售方开具红字发票
对方开具红字信息表我这边是不是可以在红字发票信息查询中看到
同学,你好 看不到的,需要对方给你的
对方如果不要被开呢,那我这边开错了,怎么处理呢,直接按3%申报可以吗,对方说核销了不用补开
同学,你好 那你处理不了