同学您好,有领专营许可的话是可以开的
您好老师 酒店行业开的餐饮费可以开成免税的吗?还是要开成1%的征收率
老师,发布会酒店开了会展服务发票,餐费部分酒店另外开了餐饮服务发票,这笔餐费可以也挂会务服务费吗?
老师,酒店行业,新员工入职,体检费,可以用管理费?买烟草入货,用什么科目,管理费可以?
1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
老师,餐饮服务业或酒店给开的专票可以抵扣吗
老师,然后六费两税指的是哪哪个哪些,然后减半征收,河北廊坊有这政策吗?你能说说这个具体的符合条件跟优惠的具体的项目吗?
老师,公司送礼的白条怎么入账合理
老师您好,请问发票申请增额税务局下户检查是要检查哪些东西
假设,当期研发支出费用化10万,按100%加计扣除,那么一共可以扣除20万。等到下期,10万完全形成了无形资产了,资本化部分的10万又可以在规定期限内加计扣除。我的问题是,费用化部分10万已经加计扣除了,资本化部分又加计扣除一遍,是不是重复加计扣除了呢?
小规模仓储服务企业,7月份新开的公司,比如8月开普票含税金额14440元(1个点),那么做账确认收入是借:应收款款14440,贷:主营业务收入-仓储服务收入14440/1.01 应交税费-应交增值税14440/1.01*1%; 缴纳增值税会计科目是借:应交税费-应交增值税14440/1.01*1%,贷营业外收入,是这样理解吗,这样这笔1%税金虽然是免税,但要缴纳企业所得税
物流公司,车子抛锚产生的拖车费挂什么科目,谢谢
老师,我现在是一家公司的出纳兼行政,公司的外账是代理记账公司做,我需要自己做内账吗?报销的东西怎么弄?没有票或者票面金额大于实际金额怎么入账?
运输公司新买的车,哪些费用要计入固定资产成本
老师,收到税务局这个短信是什么意思,
为什么费用和收入没有期末余额?
哪些属于专营许可证?卫生?消防?还有哪些?
同学您好,烟草专卖许可证
没有啊,但是有进货回来
如果有烟草经营的话,没有这个证,开什么好呢?
开服务 费用也可以的
\'也是6%?但是进项票专票不能抵扣,对吗?
烟草进到我们酒店,我们不能抵扣这个烟草进项票?
用于经营的可以抵进项的
但是我们烟草许可证呀
餐费的话,只有外面买回来,我们再加工,这样的话可以开餐费,餐费,税率多少?烟草还像13%,对吗?现在餐费不是免税吧?
是的没错, 是这样的烟草还像13%餐费 是免税的