你好,现在按照12开具是对的

老师,您好,我是事业单位幼儿园食堂会计,我们是提前收孩子一个月饭费,当月吃饭的饭费计入收入,下个月家长再付款。我现在预收账款对不起来,不知道如何排查。(例如一共10个孩子,每个孩子每月400元,我的预收应该是4000元。当月孩子们饭费2000结转了收入。下个月家长再付2000。)我当月的预收账款余额应该是2000元 ,再加家长下个月付的2000,刚好还是原来的4000。可是现在我不是4000啦。我应该从哪里入手查账呢?
你好老师,我们公司是做洗护衣服的,我们现在开通市场,我们的代理商分两种,一种是20万,一种是2万,20万这种是对方支付20万,我们分为保证金12万,其他的各种机器还有服务费以及平台软件费总其8万元,12万元如果对方以后能招到6个2万元的客户,那这12万元就退给他,如果对方先付了5万订金,那我做什么科目,做预收账款-定金?等尾款补齐了再由订金转其他应付款保证金,还是直接做其他应付款保证金?
老师,您好,幼儿园教师的伙食费分成2部分(老师自己交2元,上级补助10元),我是做一个分录还是2个分录呢? 借:预收账款2元 借:其他应收款-上级伙食费补助10元 贷:教师伙食费收入2元 贷:上级补助收入10元
老师,您好,我们是幼儿园食堂,午饭12元,其中老师交2元,财政补贴10元(财政补贴的钱没收到),老师当月吃,下月收费(通过预收账款核算) 分录1 借:预收账款12 贷:伙食费收入2 上级补助收入10 借:银行存款2 其他应收-上级补助2 贷:预收账款 还是分录2 借:预收账款2 贷:伙食费收入2 借:其他应收10 贷:上级补助10 收到教师款时,借:银行存款2 贷:伙食费收入2 老师我的分录做的对吗?哪个分录更合适呢?还是我直接做错了
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
老师,您好,我是公办幼儿园食堂,老师的餐费先收12元,其中2元是伙食费收入,10元挂其他应付款,等财政补贴下来,再付给老师,我现在收据按照2元开,还是按照12元开?
母公司的股东未子公司业务出差,产生的差旅费能在子公司报销吗,没有在子公司发放工资
您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万,那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷:以前年度损益调整10万 借:银行存款10万, 贷:应付职工薪酬10万 借:以前年度损益调整10万 贷:利润分配-未分配利润10万,分录是这样做的吗
老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
票漏做了,款也付出去了,跨年了怎么做,显示是未收票,实际是收了
老师,我想问一下,2026年05月份江苏徐州铜山区的社保基数是多少?
老师,25年11-12月申报了无票收入,26年没有申报无票收入,4月份客户开了发票,是25年的无票收入,这个已经申报了,那4月的增值税申报无票收入填负数,有什么风险不,和要注意的没
老师您好,小规模纳税人收到汇算清缴退税款,分录可以写:借:应交税费--应交企业所得税 贷:利润分配-未分配利润 借:银行存款 贷:应交税费-应交企业所得税吗
老师:想问问补2024年年份的税金,滞纳金怎么计算的?
老师,收到个税手续费返还,账务做到营业外收入的,需要申报增值税吗
等退费的时候,再用12元的收据,和银行回单,还需要其他附件吗?
不需要了,这样就可以