你好,是的,是这样的。

老师,小规模纳税人,,1月份开了26万专用发票,2月份,3月份均未开发票,4月份报税时是否交税?月超过15万,季不超过45万不交税可以吗?是不是只要开专用发票就要交税?
老师,小规模开普票,10月份开了40万发票,11月和12月不开,季报是不是不用交税?
老师,我们是餐饮公司,小规模纳税人,10月和11月开普票开成带3个税点的发票了,因为客户比较分散,作废了,也不好给客户,如果不作废,我下个月申报增值税的话,用交增值税和附加税吗,10月和11月开的发票不含税金额不到1万,12月份没怎么开票,是不是符合季度开票不超过45万,不用交增值税呢
小规模纳税人,7.8.9月为一个季度,假如专票开了26万,普通开了10万,未超过45万,是不是10月申报,就专票要交税,普票那部分不用交
请问老师,小规模纳税人普票季度报税的企业,10月份我开票24万,11-12月不在开票了,第4季度用缴税吗?
老师,留学服务类的收入,报不报印花税?
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
小规模业务量少可以3个月做一次账吗
出口CIF,确认收入是按照FOB,等于说减掉运费确认的收入 但是收汇是包括运费的,收汇的金额大于申报的FOB,这个分录怎么做的?
老师,24年的累计折旧多计提,那么汇算清缴要更正资产折旧表吗,里面具体的哪个金额呢
12月应交税费的余额是哪个余额
老师,我企业是生产制造业(生产饲料),有购入原料(玉米、豆粕),这月有卖了3000元的玉米(已开票),这怎么做账?
老师您好,关联企业,一家公司开给另一家公司以服务费发票开具,然后此发票作为收入,但未产生成本,相比这个收入直接计入利润,会计分录怎么做?开票:借应收,贷收入,税,收款是借银行,贷应收,那收入计入到利润,可以做借本年利润,贷应收账款,还是说不用做这笔分录了
对方开票没开税的金额,怎么入账
企业所得税申报表中已计入实际成本费用职工薪酬跟实际支付的职工薪酬差多少不会引起来税局的关注呢
好的,明白了,谢谢老师!
不客气,祝工作顺利哦!