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老师,我现在是把暂估的转到生产成本中,但是在产品就是负数 这样暂估行吗?老师 麻烦看下

老师,我现在是把暂估的转到生产成本中,但是在产品就是负数
这样暂估行吗?老师
麻烦看下
2022-10-23 14:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-23 14:17

同学你好 存货是负数是一定不正确的。要检查一下,是不是有成本没有入账。

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快账用户1700 追问 2022-10-23 14:33

没有凭证了,这是多暂估的负的这些就是没有成本,多暂估入帐的

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齐红老师 解答 2022-10-23 14:39

现在不是生成本多暂估了,是转到产成品里转超了。

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齐红老师 解答 2022-10-23 14:39

是生产成本是负数,不是正数

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相关问题讨论
同学你好 存货是负数是一定不正确的。要检查一下,是不是有成本没有入账。
2022-10-23
你好,一般存货不应该是负数的
2022-10-23
你好,同学。 材料是增加原 材料,不会增加库存商品的 借,原材料 贷,应付账款等
2020-11-26
您好,是的,上月那个暂估分录冲回,按发票做下正确金额的分录,然后差额冲回上月金结转 的成本 借:主营业务成本 (负) 贷:库存商品(负)
2023-06-12
同学你好 接着做蓝字分录就行了 收到发票之后再冲 现在没到发票不要冲
2021-09-26
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