您好,那样的话,对于超过部分,就按照3%征税的金额申报了

老师,关于小规模纳税人,年收入小于500万,纳税增值税申报表怎么填写减免啊,超过45万,不到500万
小规模纳税人开超了500万,怎么申报增值税
小规模纳税人第四季度超了500万,增值税怎么申报
你好,私募基金管理人,小规模纳税人,发行2个产品,规模合计800万,季度增值税申报的时候,申报收取的管理费销增值税,还要按照800万产品规模申报增值税,导致超过500万,超过小规模纳税人规模,想问下实务中怎么去和税务沟通这个情况啊?
请问,小规模纳税人。开了专票和普票,合计没超过30万,怎么申报增值税报表
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
因出售协议解除、不再满足持有待售条件而重新划分为固定资产时,应以“重新划分为固定资产当日”的公允价值或账面价值(孰低)作为新的入账价值,是否需要追溯补提持有待售期间本应计提的折旧?
10000元的办公室装修费可以直接计入管理费用么?
2×20 年 12 月 31 日,甲公司以 4 800 万元取得一栋写字楼并立即投入使用,预计使用年限为 10 年,预计净残值为零,采用年限平均法计提折旧。2×21 年 6 月 30 日,甲公司与乙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 600 万元的价格将该写字楼出售给乙公司,当日该写字楼符合划分为持有待售类别的条件。2×21 年 10 月 1 日,因乙公司受疫情影响出现财务困难,双方协商解除该协议。甲公司继续积极寻求购买方,2×21 年 12 月 31 日,甲公司与丙公司签订协议,约定 3 个月内以 4 500 万元的价格将该写字楼出售。 请问老师各个时间段的账务处理?谢谢
老师您好,请问手机以旧换新怎么做收入,例如总价5200,旧手机600,实际收入4600
员工开的餐饮费发票是餐饮服务*餐饮服务能报销吗税收编码一致
老师,社保个人部分,全部公司承担,个税扣缴端申报个税的时候,个人部分的三险金额还要不要填上去呢?
老师,我们卖产品给私人,对方不要发票,我们还要开票吗
新公司注册 税务自动开通 怎么登陆呢 密码什么自己设嘛
老师,比如出口USD500,但是收汇是人民币,应收账款美元500一直挂着吗
报表是否需要税务局改成一般纳税人增值税申报表
需要,因为他会要求你变更
老师,是酒店服务业超出部分也按3%申报吗?
不是,如果税务机关通知了,就全部转为一般纳税人申报了
税务局还没有通知
老师,税务局还没有通知,我已经发现了,应该怎么申报呢?
那你就先按照小规模申报,就超过部分申报3%征税
好的,谢谢老师。
不客气的,祝您开心