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甲公司为增值税一般纳税企业,存货按实际成本计 价。2022年1月份发生以下经济业务: 1.5日,购进一批原材料,增值税专用发票上列明的买 价为150 000元,增值税进项税额19500元,材料尚未 运到,货款尚未支付。 2. 8日,销售消费税应税产品1000件,开出的增值税 专用发票注明的价款400 000元,增值税率13%,收到 一张期限为3个月的银行承兑汇票。该产品适用的消费 税率为10%。 3.10日,购入一台不需要安装的生产用机器设备,取 得的增值税专用发票上注明的价款为200 000元,增值 税进项税额为26 000元,发生运输费3000元,增值税 额270元,款项均已通过银行支付。该设备于当日投入 使用。 4. 13日,购进一批原材料,增值税专用发票上列明的 买价为50 000元,增值税进项税额6 500元,材料已验 收入库,货款以转账支票方式支付,材料验收入库。 5. 15日,出售一批材料,价款60 000元,增值税7800 元已收存银行。 6. 20日,签发转账支票支付新产品广告费用,取得的 增值税专用发票上列明的价款为75000元,增值税额 4500元。 7. 25日

2022-10-23 20:36
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-10-23 20:37

你好,学员,题目不完整的

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你好,学员,题目不完整的
2022-10-23
您好,这个是全部的吗
2023-04-11
同学你好 借,原材料102000 借,应交税费一应增一进项13180 贷,银行存款;
2022-04-27
你好,安装生产设备领用材料,进项税额可以正常抵扣,所以不需要做进项税额转出处理啊
2021-11-18
你好,同学。你的问题是什么
2020-05-30
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