你好,学员,题目是乱的
15[问答题]计算题:黄河公司2019年12月31日有关资料如下:(单位:元)总账所属明细账户科目账户借方贷方账户借方贷方A公司2400应收账款2000B公司400预付账款4000C公司4600D公司600预收账款1000E公司1200F公司200应付职工薪酬400本年利润20000利润分配1000未分配1000利润库存现金1000银行存款966000原材料500000生产成本120000产成品160000固定资产800000累计折旧168000要求:计算填列资产负债表中下列项目金额1.货币资金2.应收账款3.存货4.固定资产5.应付职工薪酬(1.5分)
编制资产负债表作业1.资料题A公司2019年12月31日部分总账和明细账余额如下表所示:A公司2019年12月31日部分账户余额总分类账,明细分类,借或贷,余额。原材料,借,240000。生产成本,借,100000。库存商品,借,160000。应收账款,总账,借,136000,甲公司,借,160000,乙公司,贷,24000。应付账款,总账,贷,200000,丙公司,贷,220000,丁公司,借,20000。预收账款,总账,贷,80000,A公司,贷,120000,B公司,借,40000。预付账款,总账,借,35000,C公司,借,55000,D公司,贷,20000。固定资产,借,800000,累计折旧,贷,150000要求根据所给资料计算资产负债表中下列项目的金额:(1)存货=(2)应收账款=(3)预付款项=(4)应付账款=(5)预收款项=(6)固定资产=
借方余额贷方余额总账账户借方余额贷方余额总账账户短期借款库存现金1000080000应付职工薪酬银行存款300000330000税费其他货币资金10000085000原材料实收资本600000180000生产成本盈余公积80000100000利润分配65库存商品150000固定资产1000000300000累计折旧固定资产减值准贷方余额合计1460000借方余额合计1460000要求:写出资产负债表中下列项目的期末余额:①货币资金,②存货,③固定资产,④短期借款,⑤应付职工薪酬,⑥应交税费,⑦实收资本,⑧盈余公积,⑨未分配利润。(
借方余额贷方余额总账账户借方余额贷方余额总账账户短期借款库存现金1000080000应付职工薪酬银行存款300000330000税费其他货币资金10000085000原材料实收资本600000180000生产成本盈余公积80000100000利润分配65库存商品150000固定资产1000000300000累计折旧固定资产减值准贷方余额合计1460000借方余额合计1460000要求:写出资产负债表中下列项目的期末余额:①货币资金,②存货,③固定资产,④短期借款,⑤应付职工薪酬,⑥应交税费,⑦实收资本,⑧盈余公积,⑨未分配利润。(
天明公司2022年8月31日部分账户余额(单位:元)如表所示:借方余额贷方余额账户7800库存现金158000银行存款24000其他货币资金58000原材料13000周转材料121000库存商品36800生产成本52000预付账款5000011000应收账款30000预收账款50000应付账款566900应付职工薪酬本年利润55100要求:(1)计算资产负债表中“货币资金”项目的金额。利润分配(2)计算资产负债表中“存货”项目的金额。(3)计算资产负债表中“应收账款”项目的金额。(4)计算资产负债表中“未分配利润”项目的金额。
员工在发工资前预支了工资,那上月的利润报表里面要不要扣出来
老师,税务登记,怎么做的?
老师,为什么不能做支呀,单位一直这么干,我之前在书本上学不能做支货款钱得全部存入银行,然后取备用金现金付各项费用,我刚到单位发现他们经常有做支的情况之后我会当会计用改变这个现象吗
中秋送礼的商品,员工付完款拿出去的,回来和单位报销有票子,出纳给员工报销付款了,做分录应该怎么记账呀老师
老师,7月以后我们公司就没业务了,7月后产生的真实费用,可以提前到9月全部计提出来不呢,避免汇算退税
老师,我们是代理类企业,做酒店代理的,客户从同城下单酒店打比方300元,同城会把客户信息同步到一个平台A,我们在根据客户下单信息下单相应的酒店打比方290元,我们赚的是差额,平台会按照规定时间给我们转钱300元,我们给A平台开票,我们的进项都是酒店开给我们的,这样可以差额开票吗?可以差额征税吗?
补交2022年印花税怎样做账
老师,有加过企业开办一网通办吗?填2个字都不对
老师!请问一下,一个商场里的火锅店核定征收,核定的11万!那每月就是11万*1%交增值税吗?那老板的个人所得税经营所得,每个月需要计提吗?还是每年交一次经营所得,应纳税所得额=每年收入总额–成本、费用、损失–6万–专项扣除–专项附加扣除–依法扣除)*适用税率–速算扣除!是吗!?如果应纳税所得额不超过200万(这里的200万是所有扣除以后的数据吗)?就减半征收?是吗
收到厂房房租,水电专票如何做账