你好 是的是 这样操作的
老师您好,采购合同定的是968万,但实际交货只有63万,那我再申报印花税的时候,是按照合同金额还是,按照实际发生业务的金额来申报?
老师您好!我们公司一直没有申报印花税,购销合同的印花税按什么申报?
老师好,印花税按季申报,在签订的购销合同,实际业务未在本季度完成,这个印花税申报一定要在本季度申报还是可以在交易实际完成在申报呢
老师好,印花税申报,我们没有合同,按实际的业务申报可以吗?
老师你好,我们公司2021年的财产租赁、运输合同印花税没有申报,可以在2022年12月申报吗?这两个印花税我们是按年申报的
老师,比如我们六月份有一个员工,工资是7500,那么他的个人所得税,怎么计算的呢?是多少钱?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
不懂这个题。选项C和选,选项D
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
老师,销售货品,仓储服务费,货车保险,还有商超服务费,按买卖合同申报吗
你好 不是 按各自的合同 发你税率表
老师,商超服务费,按哪个税率交印花税?
你好,这个不需要交印花税。
这是我开出去的发票,是实际发生的,老师我不懂,仓储费和财产保险是需要交的是吗?
你好 是要交的 列举的发生就交
商超服务费算在哪个税目里申报呢
你好,这个不需要交印花税。因为没有列举。
列举是什么意思?老师
就是印花税的税目表上,列举列举的。
就是这个表上没有的就可以不交印花税是吗
你好,是的,那上面那是老的我发给。你好,是的,那上面那是老的,我发给你最新的。你好,是的,那上面那是老的,我发给你最新的。
谢谢老师耐心讲解
老师,进项和销项都需要缴纳印花税对吗?需要分笔,分客户,分供应商的录入税源信息吗?
你好,税源采集时要分开的,有提示,你按提示填写就对了。