假设某一研发项目的其他相关费用的限额为X,财税〔2015〕119号文件第一条允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项费用之和为Y,那么X =(X%2BY)×10%,即X=Y×10%/(1-10%)。

老师你好,请问一下研发费用加计扣除里面的其他相关费用,不得超过可加计扣除研发费用总额的20%还是10%?
老师,研发支出里,其他相关费用总额不得超过可加计扣除研发费用总额的10%。其他相关费用限额=《通知》第一条第一项允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%/(1-10%)。 公式里为何还要除90%?为何不是研发费用中的第1项至第5项的费用之和×10%
其他相关费用总额,不能超过全部可加计扣除研发费用的10%,这个全部可加计扣除的研发费用包含了其他相关费用总额,而第1-5项没有包括其他相关费用总额,所以在计算时还要除以90%的。请问老师还是不明白这段话啥意思
其他费用总额不超过可加计扣除研发费用总额的10%,比如我的研发费用总是500万,我的其他费用就是可抵扣五十万?
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公司贷款,付的利息给开了公司抬头发票,但是项目名称开的金融服务个人贷款,这个是不是不能税前扣除,得红冲开企业贷款
请问现在国内旅客运输服务电子行程单是勾选抵扣还是计算抵扣。报表怎么填
老师您好,我们项目有质保金,质保金是先不开票的。我做收入的时候按整个项目都做了。 我是不是可以在电子税务局上开一张发票,等后面对方要开票的时候,我在红冲原本的发票,然后开正确的呢?我公司是初创的公司,开票红冲不会太多。有影响吗?需要我提前跟税务老师说吗?谢谢。
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增值税一般纳税人,当月预交的税款,因为辅导期领发票预缴的,申报是填在哪一栏
公司购买理财需要交哪些税
老师,公司使用企业微信审批报销,审批流程走完了,把流程单子打印出来了,还需不需要再填实体的报销单呢?实体报销单还需要领导签字吗?
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老师,别人挂靠我们,我们支付的中标服务费,方法一:别人直接对公把中标服务费付给我们挂往来,到时候工程款来了直接扣从工程款扣,然后把中标服务费的这笔往来公账原路返还;方法二:这笔中标服务费他们私付给老板。哪种好
可以套我数据陈述吗,我的其他费用是六十万
可以套我数据陈述吗,我的其他费用是六十万 就是这个的
我研发费用五百万,其他费用六十万,请问可扣除的其他费用是多少
我研发费用五百万,其他费用六十万,请问可扣除的其他费用是多少 可扣除的其他费用是=500*10%/90%=55.55 限额是55.55万元
这个500✖️10%,求出来是什么意思
假设某一研发项目的其他相关费用的限额为X,财税〔2015〕119号文件第一条允许加计扣除的研发费用中的第1项至第5项费用之和为Y,那么X =(X%2BY)×10%,即X=Y×10%/(1-10%)。 按照准则这个公式的
这个500✖️10%,求出来是什么意思,可以通俗一点吗
这个500✖️10%,求出来是什么意思,可以通俗一点吗 仅仅是不含其它费用的10%部分的
什么意思
就是单纯的计算直接费用的10%是