咨询
Q

我作为品牌方需要帮加盟商垫付一笔300元的运费,在本月收到300元的专票后支付。次月加盟商转回300元运费,请问下在考虑进项税的情况下垫付运费和收回加盟商运费的分录应该怎么做?

2022-10-24 11:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-24 11:58

学员你好,如果进项税你们抵扣,那么就得计入收入的

头像
快账用户2376 追问 2022-10-24 11:59

你好,专票是开给我们的,就是不知道这个分录要怎么做

头像
齐红老师 解答 2022-10-24 12:42

借:其他业务成本 应交税费 贷:银行存款 确认收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
学员你好,如果进项税你们抵扣,那么就得计入收入的
2022-10-24
您应当给合作方开票,合作方给客户开票。
2023-11-29
你好 情况一 借:应收账款,贷: 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:发出商品, 贷:库存商品 借:应收账款,  贷:银行存款 借:销售费用,贷:应收账款 借:库存商品,贷:发出商品 借:应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款 情况二 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 借:应收账款,  贷:银行存款 借:银行存款,贷:应收账款
2023-05-23
同学你好 稍等我看下
2023-05-23
你好 情况一 借:应收账款,贷: 应交税费—应交增值税(销项税额) 借:发出商品, 贷:库存商品 借:应收账款,  贷:银行存款 借:销售费用,贷:应收账款 借:库存商品,贷:发出商品 借:应交税费—应交增值税(销项税额),贷:应收账款 情况二 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品 借:应收账款,  贷:银行存款 借:银行存款,贷:应收账款
2023-05-23
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×