你好 利润表收入在资产处置损益 里体现的 处置方转到清理

你好我们单位2018购入一台车,我年终一次摊销了,每个月照提折旧,年终汇算调整增加纳税额,现在我们将这台车卖了,折旧折旧折了一半,开的发票都是增值税专用发票,我就是不知道卖我车如何账务处理,不知道如何把固定资产转出,因为有两年折旧没有折完,请假然后账务处理车的转出谢谢
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
现在公司要解散了,一些固定资产还没有折旧完就要处理。请问老师,1.如果我们将固定资产作报废处理的收入需不需要开票。申报时是不是作不开票收入。2.如果将固定资产出售的话,怎样做账务处理?
老师,我们有辆汽车35万,折旧了33.95万,请问我现在要将这个车投资到被投资单位,并且我们需要开具发票,请问如何账务处理, 如果是计入到固定资产清理,开票的话,收入和利润表收入不一致
我们有辆汽车35万,折旧了33.95万,请问我现在要将这个车投资到被投资单位,并且我们需要开具发票,请问我这么账务处理正确么?不过这样处理完我们的利润表上面的收入不一致和开票的,
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
中级协议班保过班,如果有一科不过退费1400元 那么第二年重新报也是1400吗?
申请高企的研发费用台账是委外做的,那么研发领料的凭证需要改的吧
想问下除了外贸企业和生产企业除了出口退税这部分账不同,其他的跟生产企业差不多吗
长投权益法,持股百分之30,账面价值3000万,请问我卖了其中的百分之80,卖了3800,请问我赚了多少,还有我剩余账面怎么计算
老师,您好,我新到一家公司,我发现固定资产每月折旧不合适,有10来个车没有提折旧,而且有三台车23年11月买的,上一个会计24年11才开始提折旧,我应该怎么做合适
小规模纳税人,没有业务,但有十几个员工买社保,每个人申报个税工资都填个人承担的部分443.84,老师这样行吗
老师晚上好。假如职工工资1-9月份每月4500元,10月份工资为5054元,代扣社保453.9元,需要交个税吗,如果交的话交多少?
请问我上个月差额成本做多了,多的红冲到这个月可以吗
老师,单位给交60档社保,自己个人可以补交变成100档的社保吗
没明白,这是我的账务处理,您看完整么?45万是我开票的销售收入,但是这个利润表里面的收入不一致,我计入到了营业外收入里面,营业外收入也是差额 不是45万
做账的清理损益 填写在利润表的 资产处置收益这里了
那我这样处理完整准确么?还需要操作什么 ?利润表和发普就这样不用管了吧
你好 自己开发票 按销售额确认收入 申报增值税 利润表上面回了
不明白你在说什么 我重新提问吧
不清楚的地方可以追问