你好 利润表收入在资产处置损益 里体现的 处置方转到清理
你好我们单位2018购入一台车,我年终一次摊销了,每个月照提折旧,年终汇算调整增加纳税额,现在我们将这台车卖了,折旧折旧折了一半,开的发票都是增值税专用发票,我就是不知道卖我车如何账务处理,不知道如何把固定资产转出,因为有两年折旧没有折完,请假然后账务处理车的转出谢谢
您好老师,我公司是从事十几年货物运输服务公司,主要收取挂靠车辆管理费,以前车辆挂靠虽说机动车发票开具的是我公司,但是以前会计没有把机动车入到我公司固定资产,现在挂靠车辆要处置需要我公司开处置发票,并拿出了当时购买车辆的发票10万元,让我公司开2万的处置发票,那账务该如何处理,我公司才能开具处置发票
我建筑安装公司,出售固定资产车辆开了发票,做账时做了固定资产清理,但税务局数据比对我们利润表上的营业收入和我们增值税申报数据不一致,少了这个固定资产清理这个数值,请问老师这该怎么办?固定资产清理这个应该做其他业务收入么?这样营业收入就能比对上
请问下我公司买了一辆三轮车用过了又卖掉给个人 但是个人非要我们开具增值税发票一部分金额 然后再拿去二手车发票市场才能开二手车的发票 我们当月如何做账,如果按固定资产清理 那么我系统有收入 还有一部分金额是来自二手车发票金额 怎么处理
现在公司要解散了,一些固定资产还没有折旧完就要处理。请问老师,1.如果我们将固定资产作报废处理的收入需不需要开票。申报时是不是作不开票收入。2.如果将固定资产出售的话,怎样做账务处理?
老师,您好,请问交社保的基数是要按员工实际拿到手的工资吗?是不是这样才合规?
请问老师,之前印花税申报未扣款,产生了1元多的滞纳金,现在若想消除这个滞纳金记录,可以作废申报吗?,申报的餐饮服务收入
老师,税务那边说我们有190万左右的白条,我该怎么来理账呢
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利 润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
你好,老师,麻烦问下公司注销,其他应付款有余额,工资有余额,未分配利润(负数)),前提银行已注销,可以操作债转股,清理其他应付款,可以这样操作吗?
老师,关联公司代A公司代收代付款项,计入其他应付款贷方或借方,A公司如何做账
老师,每个月转钱备注投资款,然后用来发工资可以转为实收资本吗
老师,财务软件实操在哪里?我怎么没找到
老师,我想再问一下,进出口公司的,在税务局里面退税的操作步聚是怎样的,操作步聚您能写出来,发给我一下吗?谢谢!
我单位借用别人资质干活,付款单位用房子抵工程款,房子怎么不通过挂靠的公司直接过户到我单位呢?
没明白,这是我的账务处理,您看完整么?45万是我开票的销售收入,但是这个利润表里面的收入不一致,我计入到了营业外收入里面,营业外收入也是差额 不是45万
做账的清理损益 填写在利润表的 资产处置收益这里了
那我这样处理完整准确么?还需要操作什么 ?利润表和发普就这样不用管了吧
你好 自己开发票 按销售额确认收入 申报增值税 利润表上面回了
不明白你在说什么 我重新提问吧
不清楚的地方可以追问