红冲借应付职工薪酬工资贷以前年度损益调整 修改的是二一年的汇算清交,如果你汇算清交不动,直接做到今年借应付职工薪酬工资,借管理费用负数影响今年的利润。

21年计提的工资没有发放,汇算清缴时做了纳税调增,今年22年发放后,当季度有盈利,可以冲减发放的这部分工资费用吗,还是要等到22年汇算清缴是再调整
21年工资计提多了也发放了,报21年汇算清缴时没调减,22年现在调整分录怎么做,需要更正21年汇算清缴吗?还是明年报22年汇算清缴时调整
21年发生的费用,发票在22年取得,在22年做了管理费用,汇算清缴需要调整吗?怎么调整?
老师 现在查到21年收入少入账了8万元 汇算清缴22年的已申报了 我调整在今年 明天汇算清缴调整可以吗
21年22年未入账的发票,做到23年该如何做账?还需要调整21和22年汇算清缴的报表?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
那可不可以不修改21年汇算清缴,直接调整今年的利润
金额不大的可以的。
2万6,这个可以吗
你好 可以的可以做的
去年计提分录借主营业务成本 26000,贷应付职工薪酬 26000。发放借应付职工薪酬26000,贷库存现金26000。今年分录怎么做
借库存现金贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资,借主营业务成本负数。
好的,谢谢老师
不用客气工作顺利