你好同学 这里不明白是什么意思“ 土地证价值3900万元,是A公司出资的剩余1200万元 ”能在明说一下吗

康居房地产开发公司是一家具有壹级房地产开发资质的企业,公司2018年1月1日到2021年12月31日发生部分业务如下: (4-1)2018年1月25日,通过当地政府招拍挂竞得面积为3公顷的KF-608号商业地块,该地块当日以银行支付土地出让综合价金8620万元。公司取得该地块目的是用于开发商品房使用。 (4-2)2018年6月19日,结算设计单位设计费20万元,收到设计单位开具增值税专用发票,价税合计共21.2万元,按合同约定,设计费原已预付12万元,余款待主体工程完成后支付。 (4-3)2018年6月20日,按合同约定支付土地平整承包人(乙建筑公司)工程款。乙建筑公司开具增值税专用发票载明价
你好老师,我公司19年12月城立,是甲公司出资80%和乙公司20%组建的,20年1月份向A公司借款2200万元,乙公司出资500万元,购买了一块土地2700万元,在22年6月份得知,土地证价值3900万元,是A公司出资的剩余1200万元。在22年8月份因为政府让缴纳土地闲置费20%,共交罚款780万,9月份收到政府返还的土地出让金3100万,(又罚款20%违约金,请问账务怎么处理呢
该化妆品公司占地20000平方米;公司有自己的办公楼和生产车间,公司拥有的房产原值8000万元;有6辆排气量为2.0升公务用小轿车,其中一辆是7月购进的新车;公司12月采购合同金额400万元,销售合同金额为600万元,还与银行签订了200万元1年期流动资金借款合同。(已知公司适用的城镇土地使用税税率为每平方米10元;当地政府规定的房产余值计算扣除比例为20%;当地2.0升小汽车车船税税率为每年每辆420元)。公司2021年12月转让一处办公楼,取得转让收入为12000万元,公司按规定缴纳了有关税金(增值税按简易办法征收,税率5%),并在当月办理了过户手续。已知2008年公司建造该办公楼时,为取得土地使用权所支付的金额为3000万元,办公楼的建造成本4000万元。转让办公楼时经政府批准的房地产评估机构评估,确认该办公楼重置成本价为8000万元。办公楼的成新度折扣率为60%。要求:(1)计算公司本年应纳城镇土地使用税(2)计算公司本年应纳房产税(3)计算公司本年应纳车船税(4)计算公司本月应纳印花税(5)计算公司转让办公楼业务应纳土地增值税
该化妆品公司占地20000平方米;公司有自己的办公楼和生产车间,公司拥有的房产原值8000万元;有6辆排气量为2.0升公务用小轿车,其中一辆是7月购进的新车;公司12月采购合同金额400万元,销售合同金额为600万元,还与银行签订了200万元1年期流动资金借款合同。(已知公司适用的城镇土地使用税税率为每平方米10元;当地政府规定的房产余值计算扣除比例为20%;当地2.0升小汽车车船税税率为每年每辆420元)。公司2021年12月转让一处办公楼,取得转让收入为12000万元,公司按规定缴纳了有关税金(增值税按简易办法征收,税率5%),井在当月办理了过户手续。已知2008年公司建造该办公楼时,为取得士地使用权所支付的金额为3000万元,办公楼的建造成本4000万元。转让办公楼时经政府批准的房地产评估机构评估,确认该办公楼重置成本价为8000万元。办公楼的成新度折扣率为60%。要求:(1)计算公司本年应纳城镇士地使用税(②计算公司本年应纳房产税(3)计算公司本年应纳车船税(4计算公司本月应纳印花税(5)计算公司转让办公楼业务应纳土地增值税(问题完整)
该化妆品公司占地20000平方米;公司有自己的办公楼和生产车间,公司拥有的房产原值8000万元;有6辆排气量为2.0升公务用小轿车,其中一辆是7月购进的新车;公司12月采购合同金额400万元,销售合同金额为600万元,还与银行签订了200万元1年期流动资金借款合同。(已知公司适用的城镇土地使用税税率为每平方米10元;当地政府规定的房产余值计算扣除比例为20%;当地2.0升小汽车车船税税率为每年每辆420元)。公司2021年12月转让一处办公楼,取得转让收入为12000万元,公司按规定缴纳了有关税金(增值税按简易办法征收,税率5%),井在当月办理了过户手续。已知2008年公司建造该办公楼时,为取得士地使用权所支付的金额为3000万元,办公楼的建造成本4000万元。转让办公楼时经政府批准的房地产评估机构评估,确认该办公楼重置成本价为8000万元。办公楼的成新度折扣率为60%。要求:(1)计算公司本年应纳城镇士地使用税(②计算公司本年应纳房产税(3)计算公司本年应纳车船税(4计算公司本月应纳印花税(5)计算公司转让办公楼业务应纳土地增值税(问题完整需要过程)
发票的抵扣期限是多久
个体户做跨境电商的,在TikTok平台,卖给国外,要不要交增值税
费用发票开了可以不入账不入费用吗
发票单位用“吨”,报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
这题看不懂,老师,怎样认为是会计上确认收入?
老师,非盈利组织,主要就是收入捐赠者捐赠助学金,这个助学金是限定性资产吗?然后我支付出去的时候选择了业务活动,捐赠支出助学金,我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了,但是我支付的助学金结账到非限定里面去,导致期末我限定性资产正数,非限定数据是负数,这个是不是不对
老师你好,跨境电商出口退税,前期要做哪些准备,具备什么条件,走哪种贸易方式?
个体户查账征收,一个月开2万的发票,要交增值税和所得税吗?交的话大概要交多少?
老师,一个公司向银行借了款,然后又向别的公司转账,来回倒贷,这样分录怎么做,又什么风险,可以不做这个账户的账吗
公司买的二手车迈巴赫,这个还需要缴纳豪车税吗
土地证上写明3900万,前期付了2700万,一直以为是2700万的地,后来土地证发下来才知道,A公司后面又出资1200万,
向A借款: 借:银行存款 2200 贷:其他应付款-A公司 2200 收到乙出资款 借:银行存款 500 借:实收资本 500 购买土地 借:无形资产-土地使用权 3900 贷:银行存款 2700 贷:其他应付款-A公司 1200 缴纳闲置费,收到土地出让金 借:银行存款 3100 营业外支出- 800 贷:无形资产 3900
如果A公司的借款不用还了,那怎么记账
借:其他应付款 3400 贷:营业外收入 3400
还要计税的吧
你说的计税是指的什么税?那个闲置费不能在所得税前扣除
营业外收入这些
营业外收入要交企业所得税