你好 是的,你的理解是正确的,是从6月份的期末余额开始编制的

你好,老师。资产负债表里的本月余额,不就是本期科目余额嘛。比如货币资金等于本期现金余额加上银行加上其他货币资金
中途接账回来,对方7月做了一点账,导的科目余额表包含7月份的,但是资产负债表又是6月份的,我要怎么录入初始数据啊
天明公司2022年8月31日部分账户余额(单位:元)如表所示:借方余额贷方余额账户7800库存现金158000银行存款24000其他货币资金58000原材料13000周转材料121000库存商品36800生产成本52000预付账款5000011000应收账款30000预收账款50000应付账款566900应付职工薪酬本年利润55100要求:(1)计算资产负债表中“货币资金”项目的金额。利润分配(2)计算资产负债表中“存货”项目的金额。(3)计算资产负债表中“应收账款”项目的金额。(4)计算资产负债表中“未分配利润”项目的金额。
老师,手工编资产负债表时,比如编7月的资产负债表中的货币资金:6月的科目余额+7月的借方发生额-7月贷方发生额
资产负债表中未分配利润中 期初+上月期末+本月本年利润借贷方发生额的差 额 这个等于什么科目余额?
郭老师,哪个科目现金或是银行存款减少了,然后现金流量表的支付其他与经营活动有关的现金增加了,成本费用不增加
老师,现在规定是500元还是1000元以下支出没发票可入账的政策哪里能找到?
挖机租赁费和挖机服务费帐目上是什么区别呢
老师你好,在做工商年报时,有一个股东控股公司,认缴100万,2024年出资50万,已在24年工商年报时公示,25年又出资50万,认缴金额已全部实际缴纳,在做25年工商年报时,认缴纳出资额是与累计数,还是写25年的实缴金额 。
企业是个体小规模,交增值税和生产经营所得的个税,综合的税负率是什么?怎么计算
老师:我想问一下如何核算企业还差多少成本发票,我是这样算的,总感觉好像有点问题。(不含税收入-成本-费用)*0.05=不含税收入*企业所得税税负率,这样倒推成本票,对吗
老师,公司去年清产核资,把分厂剥离出去给上级主管公司了,分厂的员工还是我们公司的员工,只是资产剥离给上级主管公司。现在的问题是,剥离出去后,分厂职工的工资还是我们公司先代发,后由上级主管公司再发给我们公司,今年上级主管公司要求我们代发分厂职工工资要开发票给他们。这个会计分录该怎么做合适呢?
一般纳税人,收到普通发票,报税系统是否可以抵扣税额,在哪里申报税额
老师,你好!为何我们公司收到供应商的增值税电子专用发票,有的有盖章,有的没有盖章呢?这个有啥区别?不影响抵扣吧,是什么原因造成的呢?
请问税费核定没有工会经费,是不是就可以不申报缴纳
所有的资产负债表项目都是:上期科目余额+本月借方发生额-本月贷方发生额是吗
是的,资产类的科目都是这样处理的
负债类就反过来是吧
是的,你的理解是正确的
老师,那我编完7月的,8月的我是用7月科目余额继续编还是用资产负债表上 的余额继续编啊
一般是在科目余额表的基础上继续编的