第九蓝的销售额乘以3%

3季度小规模增值税免税,请问老师申报表第19 20 21栏目应该怎么填写
请问老师 小规模纳税人申报表中的本期免税额怎么填呢 第19行
小规模纳税人增值税申报表中的本期免税额是怎么算出来的呢?
小规模免税收入增值税申报表中本期免税额怎么填
小规模纳税人申报表本期免税额怎么填写
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
老师,农业公司秋季储存草料的机械租赁费计入什么科目
老师 我们第九栏就是未开票收入 价税合计额 合适吗
你好,你是免税的税率吗?如果是的话是这么做的。
不超过45万的数字 就几千块钱 没发开票的
是3%的业务吗?如果是的话,你收到多少钱?未开具发票一栏填写到第九栏填写多少?
比如收到了100,这个就填写到第十栏,然后第九栏它是自动取出的,第九轮的金额乘以3%填写到第19行。
是3%的业务 是小规模纳税人 只能3%的
同学还有5%的业务。不光是3%的。
老师 我们就收了1620元 那就是第十栏直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了吗
是的是的,是这么做的。
老师 系统又提示您在申报表第2栏或第5栏填有数据,请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票、鉴证咨询业代自开专用发票和住宿业代自开专用发票。如果是请确认;否则请点击取消,并调整相应数据。 这个直接点确定吗
你好,你开过专票的吗?
没开过专票的话,在第一到第八行不要填写。
开了专票了 对方要求专票
你好,专票的在前面填写截图你的申报表,要么你就说一下明细的,你问的时候就问起了19行,也没有说前面的业务
只有3%的在第一行和第二行里面填写普通发票的,如果是3%的业务,季度45万以内的在第十栏,超过的在第12栏里面填写 免税的税额按照第九轮的那个金额乘以3%。
如果超过45万,还需要继续填写减免明细表最后一行。
我就是填写两种数字啊 一种是专票的(专票的按照价税分离填上了) 一种是未开票收入1620(无法开 开也是普票的)所有应该怎么填呢
你好,专票的在第一行和第二行里面填写,普通发票的在第十行里面填写。
然后免税的税额按照1620乘以3%。
老师 那就系统提示就不用管了吧 点击确认就行了呗
你好是的,是这么做的。
老师 附表二呢有个全部含税收入就填专票的价税合计额吗
不是差额交税的,这里不用填写的。