齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
第九蓝的销售额乘以3%
老师 我们第九栏就是未开票收入 价税合计额 合适吗
你好,你是免税的税率吗?如果是的话是这么做的。
不超过45万的数字 就几千块钱 没发开票的
是3%的业务吗?如果是的话,你收到多少钱?未开具发票一栏填写到第九栏填写多少?
比如收到了100,这个就填写到第十栏,然后第九栏它是自动取出的,第九轮的金额乘以3%填写到第19行。
是3%的业务 是小规模纳税人 只能3%的
同学还有5%的业务。不光是3%的。
老师 我们就收了1620元 那就是第十栏直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了吗
是的是的,是这么做的。
老师 系统又提示您在申报表第2栏或第5栏填有数据,请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票、鉴证咨询业代自开专用发票和住宿业代自开专用发票。如果是请确认;否则请点击取消,并调整相应数据。 这个直接点确定吗
你好,你开过专票的吗?
没开过专票的话,在第一到第八行不要填写。
开了专票了 对方要求专票
你好,专票的在前面填写截图你的申报表,要么你就说一下明细的,你问的时候就问起了19行,也没有说前面的业务
只有3%的在第一行和第二行里面填写普通发票的,如果是3%的业务,季度45万以内的在第十栏,超过的在第12栏里面填写 免税的税额按照第九轮的那个金额乘以3%。
如果超过45万,还需要继续填写减免明细表最后一行。
我就是填写两种数字啊 一种是专票的(专票的按照价税分离填上了) 一种是未开票收入1620(无法开 开也是普票的)所有应该怎么填呢
你好,专票的在第一行和第二行里面填写,普通发票的在第十行里面填写。
然后免税的税额按照1620乘以3%。
老师 那就系统提示就不用管了吧 点击确认就行了呗
你好是的,是这么做的。
老师 附表二呢有个全部含税收入就填专票的价税合计额吗
不是差额交税的,这里不用填写的。
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请问老师 小规模纳税人申报表中的本期免税额怎么填呢 第19行
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老师 我们第九栏就是未开票收入 价税合计额 合适吗
你好,你是免税的税率吗?如果是的话是这么做的。
不超过45万的数字 就几千块钱 没发开票的
是3%的业务吗?如果是的话,你收到多少钱?未开具发票一栏填写到第九栏填写多少?
比如收到了100,这个就填写到第十栏,然后第九栏它是自动取出的,第九轮的金额乘以3%填写到第19行。
是3%的业务 是小规模纳税人 只能3%的
同学还有5%的业务。不光是3%的。
老师 我们就收了1620元 那就是第十栏直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了吗
是的是的,是这么做的。
老师 系统又提示您在申报表第2栏或第5栏填有数据,请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票、鉴证咨询业代自开专用发票和住宿业代自开专用发票。如果是请确认;否则请点击取消,并调整相应数据。 这个直接点确定吗
你好,你开过专票的吗?
没开过专票的话,在第一到第八行不要填写。
开了专票了 对方要求专票
你好,专票的在前面填写截图你的申报表,要么你就说一下明细的,你问的时候就问起了19行,也没有说前面的业务
只有3%的在第一行和第二行里面填写普通发票的,如果是3%的业务,季度45万以内的在第十栏,超过的在第12栏里面填写 免税的税额按照第九轮的那个金额乘以3%。
如果超过45万,还需要继续填写减免明细表最后一行。
我就是填写两种数字啊 一种是专票的(专票的按照价税分离填上了) 一种是未开票收入1620(无法开 开也是普票的)所有应该怎么填呢
你好,专票的在第一行和第二行里面填写,普通发票的在第十行里面填写。
然后免税的税额按照1620乘以3%。
老师 那就系统提示就不用管了吧 点击确认就行了呗
你好是的,是这么做的。
老师 附表二呢有个全部含税收入就填专票的价税合计额吗
不是差额交税的,这里不用填写的。