第九蓝的销售额乘以3%

全额事业单位按照小规模纳税人申报税务,增值税申报表中第16行“本期应纳税额减征额”、第17行本期免税额”分别该怎么填写?
老师小规模纳税人增值税减免税申报明细表中的本期发生额怎么填
请问老师 小规模纳税人申报表中的本期免税额怎么填呢 第19行
小规模纳税人申报表本期免税额怎么填写
小规模纳税人申报表中主表中22行应纳税额为什么不减29行本期免税额?
老师好,问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备,我司定期给酒店结算费用,与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么?餐饮或者住宿,会议,电费好像都不合适
打车得过路费开不了,报销是能写明确,用其他的票抵吗?
老师,个体户想开发票,怎么操作?现在已经点了新办开业,但是发票业务显示无权限
去银行办理提取备用金,需要那办事员身份证还是法人身份证,会不会影响办事员个人。
在管家婆系统中,收到定金销售单怎么做预收款,收到尾款怎么冲预收款
请问老师,建筑公司给客户开工程款发票,之后分包给材料公司和劳务公司,收到材料和劳务的发票,实际就是只收一定比例的管理费,我们不管项目,但是是后来预缴后,全部税费出来再扣除后,计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票,做账是这样的,开票时候: 借:应收账款-某客户(某项目) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到材料和劳务公司进项发票: 借:主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-某公司(某项目) 请问这种做账对不,另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数,不扣除分包或者其他,谢谢!
2009年之前计提的福利费现在还吊着,应该怎么处理?
老师,要办一个企业,怎样选择是开公司还是个人独资公司还是开个体户?
一般制造业金蝶 会用移动加权平均法吗?
甲和乙为国企,甲资产无偿移交给乙,如下:①固定资产(账上)如冰箱消毒柜等20万,按账面价值移交吗?②甲公司移交的低值易耗品10万(账上已摊销完账面价值为0),也要在移交表上写上吗,哪价值怎么写呢?③甲公司移交的计入其他业务成本的资产10万如汤勺,菜刀,盘子等,由于账面价值为O,也要在移交表写上吗,哪价值怎么写呢?④以上资产无偿划转会计分录,交哪些税?
老师 我们第九栏就是未开票收入 价税合计额 合适吗
你好,你是免税的税率吗?如果是的话是这么做的。
不超过45万的数字 就几千块钱 没发开票的
是3%的业务吗?如果是的话,你收到多少钱?未开具发票一栏填写到第九栏填写多少?
比如收到了100,这个就填写到第十栏,然后第九栏它是自动取出的,第九轮的金额乘以3%填写到第19行。
是3%的业务 是小规模纳税人 只能3%的
同学还有5%的业务。不光是3%的。
老师 我们就收了1620元 那就是第十栏直接填1620 第19行填1620*3%=48.6就好了吗
是的是的,是这么做的。
老师 系统又提示您在申报表第2栏或第5栏填有数据,请确认您本期是否在主管税务机关或外出经营代开专用发票、鉴证咨询业代自开专用发票和住宿业代自开专用发票。如果是请确认;否则请点击取消,并调整相应数据。 这个直接点确定吗
你好,你开过专票的吗?
没开过专票的话,在第一到第八行不要填写。
开了专票了 对方要求专票
你好,专票的在前面填写截图你的申报表,要么你就说一下明细的,你问的时候就问起了19行,也没有说前面的业务
只有3%的在第一行和第二行里面填写普通发票的,如果是3%的业务,季度45万以内的在第十栏,超过的在第12栏里面填写 免税的税额按照第九轮的那个金额乘以3%。
如果超过45万,还需要继续填写减免明细表最后一行。
我就是填写两种数字啊 一种是专票的(专票的按照价税分离填上了) 一种是未开票收入1620(无法开 开也是普票的)所有应该怎么填呢
你好,专票的在第一行和第二行里面填写,普通发票的在第十行里面填写。
然后免税的税额按照1620乘以3%。
老师 那就系统提示就不用管了吧 点击确认就行了呗
你好是的,是这么做的。
老师 附表二呢有个全部含税收入就填专票的价税合计额吗
不是差额交税的,这里不用填写的。