同学你好 计入专项应付款
老师,我想问一下,浙江有个政策属于居民生活并且今年上半年收入低于去年50%,可以接受政府每户2万元补贴,并指明可放企业交社保用,请问此款打入银行可否做营业外收入,还是挂其他应付款,企业每月扣养老金时做支出呢!
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
某公立大学发放职工工资,扣发社会保险费110万元、个人所得税9万元后,使用本年财政专户预算资金,采用财政直接支付方式,支付实发工资1100万元。工资费用已于上月末预提。A.借:应付职工薪酬-工资12190000B.借:应付职工薪酬-工资11000000C.贷:财政拨款收入12190000D.贷:财政拨款收入11000000E.贷:事业收入-财政专户返还收入12190000F.贷:事业收入-财政专户返还收入11000000G.贷:其他应付款——社会保险费1100000H.贷:其他应交税费——应交个人所得税90000
收到政府补助款,用于支付贷款本金利息,放入资本公积,要交印花税,放入营业外收入要交企业所得税,有没有其他科目可以放
老师您好 我收到一笔政府补助 记在营业外收入 之前公司一直在亏损状态 之前没有收入 成本就没结转 现在有营业外收入 要交企业所得税 我可以结转一部分成本吗
银行支付了3500元水电费,采购运费500元.送货运费1800元.购入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑选整理后剩下5950斤),2000元腊肠40包*50元。全部卖出了,菜收入8200元,腊肠收入2980元,不考虑费用计提,税费的情况下,各个分录是怎么的?
老师,这3个产品的销量比例为啥是3.2.1呢,咋算的
去年暂估一笔成本,在今年汇算还末取的发票,汇算时做了调增,交了企业所得税,请问一下之前暂估的那笔会计分录需要怎么做账务处理?
老师好!去年的社保今年基数调整补交了40多块钱,但其中个人部分无法收回,因员工突发疾病去世了,那个人部分可以计入什么科目
公司有张总李总合伙经营,持股比例各49和51公司欠银行2000万借款。张总要把49的股权全部转给李总,转让中欠的债务如何处理
朴老师在吗?有问题追问
当月处置的固定资产还要计提折旧,那处置的时候累计折旧是当月折旧后的金额还是月初的金额?
你好老师个体户经营超市 春节期间付给扭秧歌的钱会计分录怎么做
报关单出口日期是456月,现在是7月6号,我可以在7月15号之前开456月关单对应的出口发票吗?然后在七月15号之前申报出口退税吗?感谢老师回复,谢谢
老师,请问收的会员费,入账预收账款,必须按会员名字一个一个的设置明细科目吗?然后每次消费多少后也要一个人一个人的计入收入吗?有没有简便打包的方法?谢谢
专项应付款,我还银行本金的时候要冲减短期借款,这个专项应付款就一直挂在账上,可以吗
同学你好 这个要转到资本公积的