同学你好 计入专项应付款
老师,我想问一下,浙江有个政策属于居民生活并且今年上半年收入低于去年50%,可以接受政府每户2万元补贴,并指明可放企业交社保用,请问此款打入银行可否做营业外收入,还是挂其他应付款,企业每月扣养老金时做支出呢!
政府补助资金用于购买固定资产,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,这样对吗?营业外收入要交企业所得税吧,会产生税会差异吗:该怎么处理
某公立大学发放职工工资,扣发社会保险费110万元、个人所得税9万元后,使用本年财政专户预算资金,采用财政直接支付方式,支付实发工资1100万元。工资费用已于上月末预提。A.借:应付职工薪酬-工资12190000B.借:应付职工薪酬-工资11000000C.贷:财政拨款收入12190000D.贷:财政拨款收入11000000E.贷:事业收入-财政专户返还收入12190000F.贷:事业收入-财政专户返还收入11000000G.贷:其他应付款——社会保险费1100000H.贷:其他应交税费——应交个人所得税90000
收到政府补助款,用于支付贷款本金利息,放入资本公积,要交印花税,放入营业外收入要交企业所得税,有没有其他科目可以放
老师您好 我收到一笔政府补助 记在营业外收入 之前公司一直在亏损状态 之前没有收入 成本就没结转 现在有营业外收入 要交企业所得税 我可以结转一部分成本吗
@董老师,你好,继续提问的,谢谢~
计提个税分录:借:应付职工薪酬——个税 贷:应交税费——应交个人所得税,支付个税分录:借:应交税费——应交个人所得税,贷:银行存款,老师,这是计提和支付个税的分录,但是我有一个问题,因为应交税费——应交个人所得税的这个科目可以平掉,那应付职工薪酬——个税,这个科目怎么在账目中平掉呢?
老师,公司申报工资个税人数超过30人,需要交残保金,我们公司申报了一百五六十个人,面临交残保金的问题。这个怎么合理规避,麻烦老师给提供个方案,具体怎么能操作落地?
如果说.增长率5% 市场份额第二位到底 算是现金牛还是 痩狗业务呢
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%,解析下
老师,有一家个体工商户,每月销售额5万,后期每月销售额会增长到60万,请问是不是全额交增值税60万*1%
给员工支出去的备用金隔几个月才下账没事吧 用开的发票
老师,其他应收款和其他应付款这个科目可以对调,调成我框起来的分录吗?
老师您好,感觉老板脾气大,还看不起财务,是不是老板都是这样的
老师好,建筑公司存货科目积压太多怎么处理
专项应付款,我还银行本金的时候要冲减短期借款,这个专项应付款就一直挂在账上,可以吗
同学你好 这个要转到资本公积的