你好,您这个是在填写什么?
您好,老师,我这个月申报10月份社保的时候,在销售收入那栏填了含税的金额,本应填不含税的收入,多填了,是否在下个月申报的时候少填就好了?
在税务局申报税费的时候,填写利润表里的营业收入金额 是不是开票金额之和(专票金额+普票金额,不含税费的)
小规模纳税人填写申报表的时候 1、 不超过45万金额填写在第十行? 2、填写的时候是填写含税金额还是按照3%税率换算成不含税金额?
老师报表是这样的 ,在申报的时候 营业收入和成本应该填多少呀,这个金额是含税的,申报增值税的时候是不是要写成不含税金额
个体工商户,经营所得申报填写收入总额的时候含税还是不含税的金额?
老师,我们供应商开一张发票,抬头是公司的,收款人是个人的,因为他是个体户,没有用公司名称去开户,这样可以付款吗?还是需要重新开一张个人的抬头
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?问题二,麻烦详细的会计分录指导一下,谢谢老师
你好老师,我是人力资源公司的,我的甲方这个月要求代发的一部分保安人员的工资,让转到一个他们合作的保安公司账户里,让他们代发,不用给他们服务费,只有这一个月是这样做。这个情况的话,需要和那个保安公司签合同吗?这种做法有没有隐患
客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5万),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,。!!!注意注意重点来了,我们跟客户合作是一个抽奖活动而已,但是这个抽奖活动需要购买的活动物料,活动物料有电动车、手机、平板。而且后期我们也会给对方开票,只开一张会展活动费。问题一,赞助2万的手机、平板未有发票,需不需要入账体现吗?入账的话怎么做会计分录?以什么为准作为原始凭证?问题二,会计分录:收到物料电动车的发票→借:主营业务成本5贷:银行4应交税费-个税1万。次月代缴个税→借:应交税费-个税你1万贷:银行1万。这样做是不是没法体现电动车给中奖人员,麻烦老师再针对第一、二个问题一一答复,谢谢老师一详细答复一下。谢谢
老师,你好,比如我就是卖货给客户开发票开了20万,然后现在因为客户他的。回款不是特别好,他现在给我协商的结果就是按7折处理,那如果是这样的话,我写个函给他,然后我最终只能够20万,只能收回14万,那余下的这个6万,这个6万账务怎么处理呀?是根据我这个行直接做费用转费用处理吗?还是要怎样去处理这个账户情况?
老师帮忙看一下这道题3000怎来的?
货物发出,要做暂估收入,缴纳增值税吗?
一张去年收到的进项发票规格是0.6g*10瓶/盒,已开过退货红票,结果现在发现商品单位开的有问题,商品单位是盒,开成了瓶,还需要供应商红冲重开吗
老师我咨询一下,老板有两个公司,北京有股份,海南没有。这两个公司一个在北京一个在海南,员工保险在北京公司上,工资在海南公司发,这个怎么处理比较好
工资表是作为计提还是发放时的附件啊?
要填所得税申报表和增值税申报表
所得税肯定是按照不含税的填写的。
那是不我做分录的时候 都应该做成不含税的金额呀
对的,做分录也是不含税的
不应该做成含税金额
做成不含税的收入数
但是小规模企业不是不交增值税吗,那不交税的时候应该怎么做
如果你是小规模的话,就不用提现税费了。
那就还是填含税金额,对吗老师
是的,小规模是这样的
增值税填不含税金额 企业所得税填含税金额
增值税也是按照开票金额直接填写
还有就是我填企业所得税营业成本的时候,需要加上销售费用和财务费用这些吗
不需要加上这些期间费用的。
好的 那利润总额还是按照报表的净利润填写对吗,没有开票,增值税按照含税金额填写吗?
是根据的利润表里面的利润总和填写。
增值税是按照含税金额来开票。
老师你可以直接告诉我利润总额是填报表上那个数据吗?
-45410.66利润总额就是这个数字。