同学你好 可以。应该这样作。 以后应要求公对公。
老师我们公司增资,之前股东有借钱给股东现在也算股东的增资部分,我要变成时候实收资本,我是不是增资额部分直接报印花税,然后做分录借:其他应付款贷:实收资本就可以了,印花税是直接借管理费用吗?
老师你好,公司买了一辆二手车,已收到二手车销售发票,车款是股东直接支付的(在公司有借款)。分录: 借:固定资产-汽车 贷:其他应收款-XX股东 这样可以吗?
业务收入可以直接录入股东手里吗,股东之前借给公司钱,现在跟客户对接的是这个股东,款也是直接打给股东了,那我做分录可以直接借:其他应付款-股东,贷:主营业务收入吗
老师,请问一下,货款不公对公,客户把钱转给股东,股东再转到对公户,这样可以吗? 借:应收账款-客户 贷:其他业务收入 贷:应交税费-应交增值税 借:其他应收款-股东 贷:应收帐款-客户, 借:银行存款- 贷:其他应收款-股东,老师 这样做分录对吗?
老板股东之前转的钱到公司账户用于日常周转的 当时做的分录 是借 银行存款 贷其他应付款 现在不用归还股东和老板了算是股东和老板的实缴资金了,账务可以直接把以前的其他应付款红冲掉直接借银行存款 贷 实收资本吗还是怎么处理
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀