齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
对的,是的,是这么做的。
收到其他与经营有关的现金呢
你好,这个是借款,借银行存款,贷其他应付款。
嗯嗯老师,其他应付款年初贷方,年末借方。怎么加减
你好,把在借方有余额的放到其他应收款里面。看明细余额。
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收到其他与经营有关的现金呢
你好,这个是借款,借银行存款,贷其他应付款。
嗯嗯老师,其他应付款年初贷方,年末借方。怎么加减
你好,把在借方有余额的放到其他应收款里面。看明细余额。