借:应付款 土地流转费 贷:银行存款
请在融资租赁业务比较精通的老师选择答题。 我们公司是销售机械设备的,客户以我们公司名义去做融资我们公司的分录 1.支付给融资公司的分录 借:长期应付款 贷:银行存款 2.收到融资公司不做分录,截止有开销项票的时间,在结转成本分录入下 借:主营业务成本 应交税费-进项税额 贷:长期应付款 收到客户租赁费 借:银行存款 贷:应收账款 开票给客户时 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-销项税额 我目前的疑问1.理不清公司账务处理 2.我们公司最后以100元购回机械设备分录怎么处理
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,你好,我们公司有代收代付款50000元,代收时,借 银行存款50000 贷 其他应付款 某某 50000 然后帮他代付了部分款,支付的是他的车辆的保险费,这是账务处理应该怎么做?付给平安保险公司了
老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
你好!老师!在村集体经济联合社中我们代收的土地流转费做账务处理时借:银行存款 贷:应付款 土地流转费 在后期分别支付农户的时候该怎样做账务处理呢?
关于“成品油企业”归类申请
麻烦问一下老师,简易注销的流程有吗
我们公司给业务员产品价格 8元/袋,业务员给客户13元/袋,业务员现在让我们给客户开票,需要加多少税,我们是一般纳税人
我公司是劳务派遣公司,涉及到的员工工资、社保和公积金,走管理费用还是主营业务成本合适?
老师,公司是做路灯集中控制器的,我们给项目上提供调试安装的服务,这个开票开什么内容?是什么服务合同?
请问,企业租车,月租金是多少代开发票是不需要交税的?
老师 清问一下 汇算清缴的时候 资产总额如何填 括号里面说的是平均数值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一样的啊? 我该年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那个应付账款90多万和那个其他应付款30多万,能给他调下去数值
老师请问一下,工作中,工资是用库存现金发,但我发现在账上的库存现金不足了,这个怎么处理?有什么办法来做分录?
老师你好!个体户注销流程是什么样的?开过票,需要交税吗?