如果增值税独立分开的,分别看自己的销售额就可以了。增值税的销售额。

总公司和分公司不在同一个市,但在同一个省内.总公司和分公司都是一般纳税人,增值税由两个公司各自申报缴纳.分公司是非独立核算,不申报企业所得税,由总公司汇总申报。这样每个季度总公司在申报财务报表时怎么合并分公司财务报表作所得税税务申报,总公司给分公司开发票作为分公司的进货
你好,我们是总分公司,各报各的增值税,一起报企业所得税,目前是小规模,如果生成一般纳税人,总分公司销售额500万是分开看吗
我们总分公司,年累计12个月就生成一般纳税人,是看总分公司一共,还是看分的,总公司报增值税,企业所得税,报表;分公司报增值税,报表
企业所得税汇总申报,增值税单独申报的总分公司,利润表营业收入和企业所得税年报表营业收入不一致,年报表是总分公司合计的,利润表是总公司自己的,这样行吗?
《企业所得税年度纳税申报基础信息表》看上传的图片,总公司是一般纳税人,分公司是小规模公司,这个表是分公司的年报企业所得税表。请问分公司是小微利企业吧?
保险公司赔了800 我们单位连工资和医药费承担了1500,用银行存款转账(工资400已经现金做了),现在怎么调平啊老师?分录怎么做 之前做的分录是借银行存款贷其他应收款800。
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?,税局说了不能退税,退不了
老师,全年工资总额累计超过6万,在汇算清缴时要补税,还是累计超过12万要补税?
9月份的时候开错了两张发票20万的,但是由于7-9月份的发票开超了30万要全额交增值税,但是10.18红冲了那20万的的发票,10.26的时候已经交了增值税全额增值税,余额还有1559.68元,现在这个增值税怎么样才能平账?
现在有个问题,采购拿钱买了原材料,并且给他报销了,然后现在发现票没开出来,然后催了之后,票给开在21年的1月份了,这个我要怎么做账啊。之前我是直接借:原材料,贷:银行存款。然后这个票再一月份才开进来。这种还需要做啥处理不。还是直接票贴在后面就行了
老师,施工项目发生人员伤情,甲方起诉我公司,我公司直接赔偿给甲方的款,甲方赔给伤者家属,这种情况,我公司这个赔付款是营业外支出吗?次年汇缴需要做纳税调增,是吗?像这种赔偿款,对方公司能给我公司开票吗?
老师您好,新增值税法出台后没有5%征收率了是吗?
公司有个客户,2025年的国际货运代理费是私户付款的,我们没有申报收入,金额2万,现在客户想要发票,公账付我们2万,私退回原来收的2万,开发票2万,请问这样可以的嘛
25年12月账做应收账款账龄分析,设置了一年内,1-2年,2-3年,3年以上 21年2月出售的未收款,是不是属于4-5年之间 22年12月出售的未收款,到25年12月刚刚好3年,是属于2-3年,还是3年以上??
老师:问一下:公司报销的员工往返路费计入什么科目
怎么算增值税独立分开
自己申报自己的,这个就是独立核算。
那我们总分公司分别申报增值税就是属于独立分开,各自别超过500万就可以吗?
是的是的,是这么做。
那什么样的是算一起的呢
你好,增值税合并到一块儿申报的。
是连续累计12个月吗?我目前申报到九月的怎么算
他连续累计12个月的销售额。
那是去年10月到今年九月吗?现在是4900000,不会被升吧
对的是的,这个不好说不清楚。
那多少没问题啊
你好,460万肯定是没有问题的,其他的就不好说了。
我们收入记错账户了,跟专管员打招呼了。他让我们本期自己往下调节,下季度在加回来就行的,我该怎么整?
当时在分录怎么做的?
借,银行存款,贷,主营业务收入
借预收账款负数贷主营业务收入负数。
预收账款金额过大没有问题吗
你好,那你不挂预收账款挂哪个里面其他应付款不一个道理的。
税务局同意了就没有问题