对方给你的折扣,按照折扣之后的来做就可以。

您好,电子税务局发票业务显示当前月可用发票额度12000元发票总额度20万,如果我们现在想开140000,是不是开不了呢?为什么有这限制呢?
老师,法人转公账备注写什么了,就是付款什么的
请问老师,我们2022年的建房子项目,挂靠在一个公司,现在甲方把钱转到被挂靠公司了,当时谈好13%专票,我们找到了这个的公司,但是不敢开,如果不提供13%专票,怎么合理合法的把钱拿过来呢?
老师你好,我想问一下就是公司老板实际工商也没有显示投资人,要打款到公司来,我是分录是怎么做呢,
外汇管理系统登录进去之后没有申报单,已经收汇了,这是什么原因
你好,我公司给建筑公司开劳务发票,这个名称怎么开?
老师我想问一下,就是一般餐饮的收银系统,比较贵。这种怎么计提啊,折旧是算多少年,一万多块,
对公给房东转款。必须他要代开发票吗 不开行吗
老师,查到前任会计工资,公积金,社保,个税都没有计提,直接做支付分录,应付职工薪酬期末余额负数了,然后又结账了,要怎么调整阿,不调会影响下个月做账吗
老师,怎么查前任会计的账有没有做错,有没有一套公式模板
能看到吗,就是开票是按150开,有一列是负数,怎么记账
安折扣之后再来做账就可以
都是买来销售出去的吗?
不含税金额本来是76500到时后一列直接是负数1500,没有载明原因为什么是负数15000,然后最下面还是75000元,和销售单金额一样
开票时给于商业折扣不备注一下的吗,
但最终金额84750和销售单上84750一样,我看不出是销售折扣?是不是发票第一行单价打错了,在后面一行再写一个负的
不需要备注 开错了没这么开的 只有折扣上面下面一样的产品 没有数量是个负数啊 要不你去问下对方吧
哦,那就按实际实际税费和折扣后不含税金额记账是吗?借:应收账 84750 贷:主营业收入75000 应交税 ?
你单位是销售方自己开出去的是
是销售方
可以的 可以的可以
谢谢老师
谢谢老师
不用客气 工作愉快