对方给你的折扣,按照折扣之后的来做就可以。

老师好,报销需要附付款截图吗?谢谢
老师,我看23年8月到现在一致有笔借方的长期待摊费用-餐卡挂账着,请问这如何处理
老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?
外聘专家评审,发生的评审费怎样入账,主要是每人1000元,没发票
客户对公户有几千万,想一下子提400万到个人账户使用,需要怎么走这笔资金安全点
老师 就是5月份买了社保 6月不买社保了 但是还在职的情况下 减员选什么原因啊
老师,公司以前年度的账代账会计做的,现在公司想把账的真实性审核一下,看下账务有没有问题的地方,把错误的给调过来,这种情况委托什么公司处理比较好
老师,我公司是高新技术企业,给科技局开了免税发票,如何入账呢?借方挂应收,贷方挂什么科目?
老师你好,请问税务D 级有什么注意事项吗?
外贸企业,支付给境外个人的佣金: 1.可以税前扣除吗? 2.需要申报什么? 3.需要哪些资料留档?
能看到吗,就是开票是按150开,有一列是负数,怎么记账
安折扣之后再来做账就可以
都是买来销售出去的吗?
不含税金额本来是76500到时后一列直接是负数1500,没有载明原因为什么是负数15000,然后最下面还是75000元,和销售单金额一样
开票时给于商业折扣不备注一下的吗,
但最终金额84750和销售单上84750一样,我看不出是销售折扣?是不是发票第一行单价打错了,在后面一行再写一个负的
不需要备注 开错了没这么开的 只有折扣上面下面一样的产品 没有数量是个负数啊 要不你去问下对方吧
哦,那就按实际实际税费和折扣后不含税金额记账是吗?借:应收账 84750 贷:主营业收入75000 应交税 ?
你单位是销售方自己开出去的是
是销售方
可以的 可以的可以
谢谢老师
谢谢老师
不用客气 工作愉快