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老师,本月我已经做完凭证。比如:借:管理费用 10000 借:应交税费-应交增值税-进项税1300 贷:银行存款11300。后面发现发票抬头错了,让相关人员更换发票,下月入正确进项税。那么本月我应该怎么把错误的进项税转出呢?

2026-06-05 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-05 13:47

同学,你好
本月我已经做完凭证,进项勾选了吗?

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转到管理费用就可以 借管理费用 贷进项
2024-01-09
借 销售费用 279.92 贷 应交税费-进项税转出 279.92
2024-03-14
您好,等于说,这部分是红冲了的是吧
2023-08-21
你好,第二个是贷银行存款也是负数。进项转出附表二里面自己做就可以的,这个不用勾选,你只针对新发票勾选。
2023-12-19
1. 红冲采购 借:应付账款 贷:原材料 应交税费-待抵扣进项税额 2. 进项税额转出 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2026-05-19
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齐红老师 | 官方答疑老师

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