咨询
Q

老师,上年度一张发票忘记冲红,申报了收入,今年开了红字发票,这个分录怎样做

2022-10-25 01:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 02:25

同学你好,今年直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

头像
快账用户7557 追问 2022-10-25 02:28

老师,问题是上年度增值税报表申报了收入,企业所得税报表中没有这笔收入,导致两个报表收入不对

头像
快账用户7557 追问 2022-10-25 02:30

现在不知道怎么做分录了,上年这张发票只有增值税报表中有,我的账上没有这笔收入

头像
齐红老师 解答 2022-10-25 02:32

同学你好,这种情况下,可以考虑,借,应收账款等科目,负数,贷,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

头像
快账用户7557 追问 2022-10-25 02:34

老师,税局让我先做这笔收入,然后让我今年冲红这笔收入

头像
齐红老师 解答 2022-10-25 02:39

同学你好,这种情况下,先做,借,应收账款等科目,贷,以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-销项。再做,借,应收账款等科目,负数,贷,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。

头像
快账用户7557 追问 2022-10-25 02:40

噢噢,老师,谢谢您!辛苦您了

头像
齐红老师 解答 2022-10-25 02:42

同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好,今年直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2022-10-25
同学,你好 你的做法是正确的,冲红发票和新开发票均需要入账
2023-07-08
你好 12月份做收入 1月份红冲
2021-01-05
您好,把这笔分录补上就行。 借以前年度损益调整。 应交税费应交增值税 贷应收账款。
2022-03-30
你好,一正一负直接零填写就行
2023-07-08
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×