同学你好,今年直接做,借,应收账款等科目,负数,贷,主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
上年12月开错一张发票忘记作废了,在下一年度冲红,这个应该怎么做账?
老师您好 请问老师我是21年12月份开的专用发票 包括开了两张红字发票一张是冲今年多开的收入的 一张是冲的20年的收入的 我是这么做账的 12月份开的正常发票借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-销项税 冲销今年多开收入的借应收账款(红字)贷主营业务收入(红字)应交税费_销项税(红字)冲销20年的收入是借应收账款(红字)贷待以前年度损益调整(红字)应交税费-销项税(红字) 请问一下 老师 跨年度冲红了和今年冲红的 怎么确定当月收入 纳税申报表的收入怎么确定 按那个数填写纳税申报表的收入
老师,我们21年给客户开了一张发票,上面数量是100台,今年退货了50台,他们今年给我们开了红字信息表冲了去年这张发票全部数量,再让我们开50台蓝字发票给他们,说是去年发票开红字需要一张发票上的产品都冲销,不能申请红字对应的那张发票数量50,请问是这样么
老师,上年度一张发票忘记冲红,申报了收入,今年开了红字发票,这个分录怎样做
22年开了一张红字发票,冲18年开的发票,怎么做分录?
工商年报财务数据选择不公示,为啥企查查还会显示财务数据呢
这个资料如何做调整分录?
会计分录的要求是什么
请问企业所得年报资产总额和财务报表资产总额数据应该一致?为什么企业所得税年报资产平均值是207而资产负债表资产总额是213
和员工签订劳务合同,并按劳务报酬申报个税,未缴纳社保,也没有发票,可以抵扣所得税嘛?
24年10月开通电子税务,在25年的1月份申报了一季度的财报,而且只做了资产负债表,是零提交,没有申报利润表,现在在国家企业信用信息公示系统上,有关2024年营业执照的年报申报,如何填列资产负债表和利润表的内容呢?公司只有老板一个人,没有做账
请问一下,一般纳税人,现在享受小微企业待遇,利润已达297万,如何让税务老师打消对本期业利润的怀疑,我该如何去解释
老师你好,我想问一下为什么半年使用贷款600万元额度,计算承诺费要减600*50%,
(1)这个第17小题是不是答案错了,员工行权时不确认股本吗? (2)这个15小题“无偿赠与”也属于股份支付吗?不是要换取相应的服务吗?
个体工商户,定期定额,每个月3W额度,没有开超过,请问怎么交税啊? 对公账户里的钱可以直接转法人私人账户吗?怎么备注呢?需要交个税吗?
老师,问题是上年度增值税报表申报了收入,企业所得税报表中没有这笔收入,导致两个报表收入不对
现在不知道怎么做分录了,上年这张发票只有增值税报表中有,我的账上没有这笔收入
同学你好,这种情况下,可以考虑,借,应收账款等科目,负数,贷,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
老师,税局让我先做这笔收入,然后让我今年冲红这笔收入
同学你好,这种情况下,先做,借,应收账款等科目,贷,以前年度损益调整,应交税费-应交增值税-销项。再做,借,应收账款等科目,负数,贷,以前年度损益调整,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
噢噢,老师,谢谢您!辛苦您了
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。