同学,你好,上个月没做,那这个月也不用做了
上月开的发票忘记作废,也未入账,这个月开红字冲回需要进行账务处理吗
老师我们这个月有两张普票应该作废,销售记账联跟购买方记账联都在我们这里,但是系统忘记作废了。这个月需要把需要作废的发票按正常发票一张算收入,下月再红冲吗?下个月红冲需要上个月销售方记账联跟购买方记账联一起吗?
请问老师,上个月重复开了一张普票,忘记作废了,那这个月冲红以后,申报的税怎么办?
上年12月开错一张发票忘记作废了,在下一年度冲红,这个应该怎么做账?
你好,我上个月开的发票开错了,忘记作废了,也没给对方寄过去,这个月初一发现,做了红冲,我是需要把开错的和红冲一起做账吗,还是蓝字开错的上个月做账,红冲这个月做账这个月抵扣下个月的用于2.蓝字发票和红冲发票的二三联我需要怎么处理
老师,社保费管理客户端请问在哪里下载啊
老师 我们是一家房地产开发企业符合双一原则 前期收到房款按3%预缴增值税,那增值税还有6% 在什么时点 确认
前面月份个税本期收入申报没加上个税,那是要去更正前面每期的收入吗,还是没申报的部分全部申报在9月份
老师好!问下我们公司是商贸公司,有很多入库产品没入库存表里,也没有入账,问下我现在想入库存,想做账,小企业会计准则,一般纳税人,我入库存是该入到对应年份里还是入这个月?做账是做到这个月还是做到对应年份?
生产企业的销货单需要装订进凭证吗
老师,我公司想注销,但是现在有2万元留底税,咋样找税务退回来呢?
老师您好,建筑服务公司,从境内企业分包的境外建筑安装工程,境外项目地有几个负责人是境内人员,其他人员全部都是境外本地人,请问境外人员个税怎么申报
您好老师,我们是建筑公司,有挂靠,然后现在资产大于5000万,企业所得税是25的税率缴税了,然后收2个点的管理费。我自己算的扣的税点下来在5点多➕2管理费,7点多,增值税税负率1.45左右,所得税税负率0.8左右,而且还是个异地项目,我算的时候就是应交➖预交➕管理费=扣下来的钱,老板说7个点下来太多了,让我企业所得税按照1个点算,挂靠方的进项能底所有销,人工成本是直接坐到我们账里的,不开发票,这种怎么计算
老师,我想问就是在填写资产负债表的时候,然后应交税费的科目,它的余额是负数。这里面有一部分是待认证的,我把那个待认证的是不是填写在就是其他流动资产项目列式? 我要是这样列式的话,我的未分配利润期末减免出的就不等于本月的那个净利润了,这个报表关系不对。我这样填着合适吗
我们工资都是把上个月工资放在下个月发放计提的,现在要怎么调整过来?
系统里查不到是吧?
查不到,这个金额小,关系不大