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老师,增值税进项留抵税额抵减增值税欠税和滞纳金的分录怎么写?

2022-10-25 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-25 11:34

借营业外支出。应交税费未交增值税贷应交税费。

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快账用户3099 追问 2022-10-25 11:36

老师滞纳金不是减少了吗?按照这个分录滞纳金不是增加了吗?

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齐红老师 解答 2022-10-25 11:43

你好  正常不是这样吗  借营业外支出,贷银行 现在抵的 就是借营业外支出,贷 应交税费 

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2022-10-25
借营业外支出。应交税费未交增值税贷应交税费。
2022-10-25
借:应交税金——未交增值税 4600 借:应交税金——应交增值税(进项税额) 600 贷:应交税金——应交增值税(进项税额) 5200
2024-04-22
借:应交税费-未交增值      营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项税转出
2023-08-02
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