你好 12月20日销售 借:银行存款1130000 贷:营业收入1000000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 130000 12月21日 支付货款 借:应付账款-石家庄电子科技有限公司180000 贷:银行存款 180000

业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续。业务25.12月24日,以银行存款6000元支付产品广告宣传费。业务26.12月25日,以银行存款2200元支付车间日常修理费用。业务27.12月26日,以银行存款购买厂部办公用品1000元。业务28.12月27日,收到南京金陵贸易公司的货税款452000元。业务29.12月28日,以银行存款500000元向灾区捐款。业务30.12月30日,按规定的折旧率,计提本月份固定资产折旧费14000元,其中,车间使用的固定资产折旧费10000元,行政部门使用的固定资产折旧费4
写会计分录:业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续。业务25.12月24日,以银行存款6000元支付产品广告宣传费。
业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。
业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续
业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续。写会计分录
找郭老师,老板娘自己房产200平方,租金假设13000每个月,老板娘自己去税局开票回来公司,老板娘要自己交多少税?感谢老师
北京企业公司章程在什么网址下载
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,主营业务收入(总金额)是 177066, 已收 78951, 团队欠款 98115, 其中有个客户交了 100 块定金,需要退款,100 元定金不含在总金额哪里,我们要返 45% 给那个团队, 团队欠款 98115 就直接在返佣哪里抵扣了,然后团队要再补 18335.3 元给医馆,但是团队把那 100 块定金直接在补款哪里抵扣了,这样要怎么样做分录,老师,我需要分录
老师,您好!请问一下,我们自行建造的固定资产在转固后还发生的费用,增加原值的可以追溯到竣工验收补提折旧吗?
老师,我们公司是一个物业,然后我们把保安分包给其他保安公司了。这个保安公司要给我们来票的话,开什么内容呢?
老师个人劳务报酬的多少要代扣代缴哪,一个文件规定的?
为啥不减700元? 我记得课上讲过:非自建找差额呀,老师
老师:我们租农户地建起的温室大棚租给种植户,要开票开什么项目的发票才对?
老师,我们应发工资是1万,有个税30元,请问计提工资是这样吗?借销售费用-工资1万,贷应付职工薪酬-工资1万。个税还计提吗?
老师,有遇到过这样的情况吗?第三方运营机构跟厂家合作,在平台上帮厂家运营店铺,赚到的钱平台结算给第三方公司,现在问题就是,机构要转钱给厂家,要厂家开发票,这种是开什么名称的发票?