你哈,学员,稍等一下
海湛股份公司20××年4月份发生下列经济业务:(1)4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。
业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续。业务25.12月24日,以银行存款6000元支付产品广告宣传费。业务26.12月25日,以银行存款2200元支付车间日常修理费用。业务27.12月26日,以银行存款购买厂部办公用品1000元。业务28.12月27日,收到南京金陵贸易公司的货税款452000元。业务29.12月28日,以银行存款500000元向灾区捐款。业务30.12月30日,按规定的折旧率,计提本月份固定资产折旧费14000元,其中,车间使用的固定资产折旧费10000元,行政部门使用的固定资产折旧费4
写会计分录:业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续。业务25.12月24日,以银行存款6000元支付产品广告宣传费。
业务21.12月20日,销售给北京长城外贸有限公司甲产品2000件,每件售价500元,货款1000000元,税款130000元,货款和税款已收到并存入银行。业务22.12月21日,以银行存款180000元支付前欠石家庄电子科技有限公司的货款。
业务23.12月22日,销售给石家庄星火发展有限公司A材料600千克,单价50元,价款30000元,税款3900元。款项收到并存入银行。业务24.12月23日,销售给南京金陵贸易公司乙产品2000件,每件售价200元,货款400000元,税款52000元,货已发出,已办理委托收款手续
老板借现金3000怎么做凭证
老师,我接外账回来,发现这一张发票单独放着,是24年7月份开的一张发票,但是在24年7月份这个钱已经付出去了,这张发票却单独放着,我怎么查她24年有没有把这张发票做账啊
新成立的公司社保还没开户呢,3月下旬开业,有个员工4月和5月月薪都是6000,都是公司账户发的,有风险吗?
员工聚餐直接记去管理费用福利费,还是要通过应付职工薪酬福利费核算?
我根据外账会计23年10月份凭证做的账,我做完以后我10月底的资产负债表和她给我的报表会差个93000,电子税务系统里也收到93000的发票,但是我怎么都找不到为什么会和外账会计给的资产负债表差93000,她的预付账款和应付账款都比我多个93000,我该怎么做账
固定资产的科目余额,账面价值,和账面净值有什么区别?怎么记忆?
(4)甲公司用一批自产药品换取戊公司某办公楼1至2层两年的使用权,该批药品对外销售价格为1200万元;若采用一次性支付两年租金的方式,办公楼两年租金的市场价格为1100万元。协议约定的租赁期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付药品。2×20年1月1日与戊公司办理了办公楼交接手续。 问题:编制甲公司2019度相关会计分录
上月申报个税的时候,没注意到忘记填社保费扣除费用,导致多交了个税,怎么办
老师,我们是一个卖化妆品的公司,合同签的是实销月结。就是我们先发货给门店,当月的实际销售,要下个月才对账开发票和打款,这种我什么时候确认收入呢?
在一家制造企业中已经完工的成品正常返工和因质量原因或报废损失导致的返工如何做账处理